你好,是的,是这样处理的
老师,付物业房租物业费的时候,是做:借:应付账款,贷:银行存款,收到发票,做:借:管理费用,贷应付账款吗?
8月付费用,9月发票发票信息纳税识别号开错了,10月重新开了正确的过来,8月份入账,怎么做账?借:其他应收款 贷:银行存款,还是直接入费用:借:管理费用 贷:银行。10月份收到正确的发票的时候:冲红8月份的借:管理费用 -1000 贷:银行,借:管理费用 贷:银行,还是借:管理费用 贷:其他应收款。
老师 代收代付运费 怎么做 发票是进来的 借 管理费用/服务费 贷 应付账款 借 应付账款 贷银行存款
收到什么费用发票是借:管理费用,贷:应付账款?银行付款后借:应付账款,贷:银行存款吗?如果付款了,没有收到票据,是不是借:-应付账款,贷:银行存款?(这个借方-应付账款就代表预付账款吧)
8月做账借应付账款贷银行,现在收到服务费发票,借管理费用贷应付账款可以吗
去年员工在平台上充值了100块钱,平台规定是消费完开发票,钱已经报销给员工做账做了借:其他应收款贷:银行存款但是现在业务少,发票估计长时间开不出来,该怎么处理这笔其他应收款?现在显示损益类科目不平
老师,打扰一下您的休息时间,咨询您一个事儿,加油站企业4月6号(还没申报三月的申报)取得的进项发票,(是三月底进的货)可以勾选了抵扣三月的销项税吗?急[捂脸]
老师 营业执照年报不是6.30号前吗 我咋收到这样的信息呢? 【税信企业】刘波,您营业执照未在规定时间年报,将列入失信名单面临罚款!作废或补报点 ${小程序短链}拒收请回复R
老师,我们是4月份才开始做3月份的账,录凭证的时候录漏了一笔银行明细账,后面补录,记账凭证号可以改,但凭证号相隔太远,这样可以吗?
一般纳税人需要申报综合所得还需要申报经营所得,经营所得的数据怎么填写呢
Fob成交方式,国内的港杂费税率是多少
装饰装修公司,员工的工资计入哪个科目,全部是管理费用吗
老师你好,摊销时,分录不能合并写吗?
企业给员工缴纳了五险,请问在自然人电子税务局计算个税时如何填表呢?
公司是的经营范围是专门帮别人培训驾驶证的,收费4000元,去交警报名的个人费用是公司付的,但是开的发票是个人的抬头,我们公司可以做成本费用吗
不是往来是不是最好挂其它应付款
你好,费用款项 是可以通过 应付账款核算的啊
那假如借其它应付款贷银行收到票借管理贷其它哪个更好些
你好,付款的时候计入其他应付款借方,那取得发票的时候就是其他应付款的贷方了