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老师: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 这笔分录的摘要应该是叫“期末结转增值税”,而不是叫“期末计提增值税”吧?

2022-11-25 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-25 10:56

你好,这个就是叫“期末结转增值税”

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快账用户9806 追问 2022-11-25 11:02

哦,好的。老师,是不是没有“计提税”这一说啊?

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齐红老师 解答 2022-11-25 11:03

是的,没有“计提税”这一说

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快账用户9806 追问 2022-11-25 11:03

哦哦,好的,我知道了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-25 11:05

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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你好,这个就是叫“期末结转增值税”
2022-11-25
你好 是的 是这么做的
2021-06-08
你好,分录是 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷 应交税费——未交增值税
2021-11-22
借:应交税费-应交增值税-转出未交增税 贷:应交税费-未交增值税 这个就是结转,还有借销项税额 贷进项税额,转出未交增值税
2020-10-13
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-03-10
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