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销售2008年2月购进的生产设备一台,取得含税销售额7.92万元,该设备账面原值21万元,已提折15.6万元(该企业未放弃相关减税优惠),为销售该设备而支付运费0.5万元,已取得增值税专用发票。求销项税额。请问为什么是7.92除就可以了,乘以2%是为什么

2022-11-25 08:58
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2022-11-25 08:59

2%是简易计税的销项税税率啊

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2%是简易计税的销项税税率啊
2022-11-25
你好,因为我们做账的时候是借银行存款贷固定资产清理,贷应交税费,应交增值税销项税额。如果说原来这个固定资产咱勾选认证过进项发票的话,那么现在咱就不能再按简易计税来算了,我们是一般纳税人还是小规模。
2022-11-25
一、此笔业务按含税销售额进行征税,由于当时未抵扣进项税,属于简易征税处理。对于增值税征收率是3%,减免1%,减按2%征收增值税。 销项税额是:79200/(1%2B3%)*3%=2306.80元 减免税1%,实际应纳税额是:9200/(1%2B3%)*2%=1537.86元
2020-11-17
你好,题目要求做什么?
2022-04-28
你好,同学。完整的题目是什么呢
2022-04-02
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