你好 没有发票的就做前面一个分录 的
老师,原材料暂估时能不能这样写分录,借:原材料 贷:应付账款-暂估款,等实际发票收到时,借:应付账款-暂估款 应交税费-应交增值税进项税额 贷,银行存款 不用红冲这样可以吗
老师您好,之前9月挂了应付账款/暂估应付账款 会计分录为: 借 原材料 100 应交增值税/未交增值税/待认证进项税额 13 贷 应付账款/暂估应付账款 113 在10月份支付了该笔货款,此时的账务处理应该怎么做呢?
老师好,当期会计分录,借:原材料,贷:应付账款-暂估。借:应付账款-暂估,应交税费-进项税额,贷:应付账款,这样做好不好呢
老师好,采购入库,我现在金蝶系统设的凭证模块,当期统一分录 是借:原材料,贷:应付账款-暂估, 当期收到当期发票,当期收到以前发票再做:借:应付账款-暂估,应交税费-应交增值税-待认证进项,贷:应付账款。老师这样可以吗?
老师好,采购分录这样处理,他说当期的做两笔是借:原材料,应付账款-暂估,借:应付账款-暂估,应交税费-应交增值税-待认证进项,贷:应付账款,当期做这两笔这样做可以吗?
老师,金蝶软件能核算利润中心吗?怎么设置
老师你好,我想问一下,建筑公司支付了工程款,但是本月没有收到发票,跨年了才收到发票。我想问公司上年付出去的款我可以作为成本先结算吗?跨年收到发票我该怎么账务处理呢?
根据第2题数据填申报表
老师,请问修改了电子税局2024年的财务报表,要不要同步修改企业所得税的季度申报表?
不是,老师,是我们公司正常的开票税率是6%.然后出售购入时13%的固定资产,已经抵扣了,是不是我们自己开不出13%的发票,需要去税务局代开
老师印花税里面买卖合同填写采购和销售金额合计,那么应税凭证我怎么填写
2024年的报关最迟要2025年什么时候前要收汇才合规
一张发票可以开两份合同的款项吗?
像公司自建厂房,想分割产权的,可以合理避税吗 怎么分割 买块地建造厂房,购买土地款是做到无形资产,然后每个月进行摊销吗买块地建造厂房,购买土地款是做到无形资产,然后每个月进行摊销吗
老师您好,请问小规模纳税人,当月开票不超过30万还是一个季度开票不超过30万免税!