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老师,我们公司这个月收到的发票都要这个月入成本吗?因为项目需要的货物都是直接从厂家发货到业主那里,直接安装调试的,要先做入库再出库吗?

2022-11-24 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-24 15:18

你好,如果说那个用不到的一些库存产品,用不了那么多的,可以不结转成本的,咱用了多少就结算多少成本。

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齐红老师 解答 2022-11-24 15:18

像您说的这种情况,也是需要办理入库再办理出库的。

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快账用户3649 追问 2022-11-24 15:21

那公司都没有仓库啊

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齐红老师 解答 2022-11-24 15:23

你好,你可以入库以后接着出库就行啊,就是体现这么一笔流程。

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快账用户3649 追问 2022-11-24 15:23

比如有的业主验收时候才开发票,那之前厂家订货的也有一年左右时间,购货发票也陆续开给我们,是不是先入库,等开发票给业主时候再结转成本呢?

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齐红老师 解答 2022-11-24 15:24

你好同学,那这样的话就不太好,,就不要入库出库这样做了,因为我刚才理解的您是直接就是签订好合同,确定好这个业务以后,接着就从厂家发货发给客户了,我以为是很快速地就完成这个流程了呢。

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快账用户3649 追问 2022-11-24 15:30

有的项目跨度时间长啊,一两年都有,厂家的发票也是陆续开来,那我怎么结转这个项目的成本啊

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齐红老师 解答 2022-11-24 15:33

你好,那要是这样的话。如果说厂家先发了货物以后,咱没有收到发票,我们先暂估成本, 借主营业务成本,贷应付账款。暂估。,等到后期厂家把发票开给我们以后,我们再把这个暂估冲掉,重新入账,或者说直接把这个发票放到,暂估凭证的后面就可以的。

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快账用户3649 追问 2022-11-24 15:38

那比如2022年10月开票了,暂估成本。到2023年3月进项票开来了,我也可以把3月份的发票放到2022年10月哪里吗?已经订账了,也可以放吗

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齐红老师 解答 2022-11-24 15:44

你好同学,可以的,很多大公司都是这样做的。

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快账用户3649 追问 2022-11-24 16:10

那就是前期做了暂估,结转了成本,后面跨年收到进项票,不需要处理入账,直接把发票放到之前暂估那里,是吗?也不用汇算调整吧

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齐红老师 解答 2022-11-24 16:16

你好,收到的普通发票是直接这样放的,如果专用发票的话,在体现一笔进项税额,可以借应交税费,应交增值税进项税额,贷利润分配,未分配利润。,要体现进项税额。小企业会计准则的做法。

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