你好,5%的超过45万需要正常交税了,5%的普通发票在第四行和第六行里面填写。
小规模纳税人适用3%减按1%的政策,第二季度申报的季度销售额未超过45万,申报增值税时主表的第18栏“小微企业免税额”应如何填写?
您好,老师。我们公司是个体工商户,今天第二季报增值税报表,我们旅店开普票是免税的,但超过45万了 ,实际是46万。我将46万金额填在增值税申报表主---其他免税销售额位置,我还用在增值税减免税申报明细表填什么数据吗?
老师,适用5%税率季度收入超过45万,主表填在第12行“其他免税销售额”以及《增值税减免申报明细表》哪一栏次????
小微企业,第四季度开普票金额超过45万,这个金额填增值税申报表第10栏,提示超过45万,不能填;填第13栏,申报的时候,有强制类。但“增值税减免申报明细表”只有按1%征收的,没有免税的。所以这个金额应填哪里?
请教老师,小规模纳税人,22年第四季度的收入未超过45万,增值税申报表是填在第10行—小微企业免税销售额,还是第12行—其他免税销售额?如果填在第10行,还需要填增值税减免税申报明细表吗?