您好,您的操作可以,但是增值税和企业所得税有风险
请问一下老师,我们公司的股东是一家新加坡公司A,我们公司算是新加坡A公司的公司,我们从新加坡母公司A公司采购了一批货物100万元,进口增值税13万,进口关税5万,我们再把这批货销售给国内B公司,一分钱都不赚原价出售,可以这样子操作吗?
我们公司和新加坡公司是母子公司,新加坡公司100%投资我们公司,我们帮新加坡母公司代销一批进口货物,这批进口货物的报关单上收发货人不是我们公司,而是新加坡母公司,我们没有交进口增值税和进口关税,只是帮新加坡母公司卖货后,得到了销售佣金。这批货新加坡母公司要我们卖100万(税13万),我们就原价销售给国内B公司,我们一分钱都不赚,只赚佣金2万元。我们帮新加坡母公司收国内B公司的货款113万,然后把113万给新加坡母公司,新加坡母公司给2万销售佣金给我们公司,这样子可以吗?
请问一下我们公司的股东是个国外A公司100%占股,现在我们从国外A公司采购一批货100万,但是把这批货卖出去给国内B公司也卖100万元一分钱都不赚。但是我们公司赚的是从国外A公司帮销售一批货物过给的佣金,请问这个佣金是属于什么性质的收入呢?
请问一下老师,我们公司从新加坡公司采购一批货100万元的货,一共100吨,并且新加坡公司会另外给我们10万作为销售返利的,请问这10万我们收到了,应该怎么做分录呢?
请问一下我们公司的母公司是新加坡A公司100%占股,现在新加坡A公司从国内B公司(是保税区内企业)手中购买一批货100万,这批100万元的货是放在保税区内a仓库,现在国内B公司清关后这批货卖给新加坡A公司,并且把这批货转移到了保税区内b仓库,然后由新加坡A公司把这批货卖给我们公司。请问这批货我们公司购买了,还要缴纳关税和增值税吗?
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
但是我们属于帮新加坡母公司代销哦!我们会收新加坡母公司给我们销售佣金6万元(每销售100 万元就有6万元销售佣金)这样子应该就没有风险了吧!
您好,增值税代理的只收取代理费,您的模式不容易被认为代理
为什么说我这样不容易被认为代理呢?老师能否详细说明一下呢?有什么明文规定这不是代理吗?
您好,代理是现代服务业,完成撮合业务,您是采购后销售,不属于代理
那么我们公司不可以采购销售货物和代理业务一起做的吗
您好,采购销售货物就单独了,与代理无关
这批货销售给国内B公司,一分钱都不赚原价出售,您说不可以这样子操作???请问这跟代理有什么关系呢?
您好,税务不认可毛利率零的业务
您好,就是毛利率的交易是不正常的
有什么文件说明或者什么明文规定公司是可以毛利率零的业务呢?
您好,没理解您的意思
就是说我们这一批货物的进口报关单上收发货人不是我们公司,而且新加坡母公司呢?我们没有交进口增值税和进口关税,只是帮新加坡母公司卖货后,得到了销售佣金呢?这批货新加坡公司要我们卖100万(税13万),我们就原价销售给国内B公司,我们一分钱都不赚,只赚佣金2万元呢?我们这样子操作可以吗?我们帮新加坡母公司收国内B公司的货款113万,然后把113万给新加坡母公司,新加坡母公司给2万销售佣金给我们公司,这样子可以吗?
您好,只是帮新加坡母公司卖货后,得到了销售佣金,这个是没问题的,完全合理。不经过您公司账就没问题
但是我们也收了国内B公司113万的货款了,B公司让我们开具发票,但是进口报关单上收发货人不是我们公司,我们给B公司开具销售发货,就相当于没有进货发票,就开销售发票出去给B公司了,这样子操作不是会有风险吗?
您好,那您应当让B给A付款,您再中间是撮合