你好; 那是以你公司名义销售给B ;你去开票 给B公司 了 是吗
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
目前还没有开具发票给B公司,但是B公司要我们开具发票给他们,但是我们觉得我们进口报关单上收发货人不是我们公司的,这批货严格来说不是我们的,如果我们开票给B公司了,就相当于我们没有进货发票,就开销售发票出去给B公司了,所以我们不知道怎么操作才合理?请老师多多多指教
你好 ; 那你就得做收入报税的 ;这样就算是你销售货物给对方了。 就得做收入; 你的货物还得先做购进; 取得发票的
现在就是取得不了进项发票了,因为是进口货物,新加坡母公司已经把货报关进口到中国了,我们也收了B公司货款了,现在应该怎么办呢?
你好1; 如果没法取得; 你们不是进口是有 海关缴款专用单的 ; 这个是可以 依据的
进口报关单上收发货人不是我们公司,所以我们没有海关缴款专用单,是我们母公司直接在国内货代公司报关的,这批货是进口进来以母公司名字进口的,不是我们公司名字进口。我们可以收B公司的货款了,我们把这批货原价113元销售给B公司,一分钱都不赚,我们可以这么操作原价出售商品吗?我们还可以收母公司的销售佣金款吗?
你好; 意思你是代收代付 这个款项 是吗?