你好; 你们这个是按月来做收入 还是说按课消来处理的; 是一般的培训学校吗
我们是代理运营公司,然后收到美团款,其中这个款是包括了商品一部分和我们的服务费,之后商铺这部分要发给商品现在问题是,我们支付了商铺钱,但是无法取得票,这个钱就不能计入成本费用,现在我们应该怎么做呢,能把这部分钱合理计入
我们是工程类公司,然后我们工程完工了,然后开出发票,但是收到的价款是甲方扣除了水电费,管理费剩余金额,还有一部分质保金等到封顶才退,但是我们开出去的票是按合同价款开的,收到的钱不对,然后对方也不给我们开水电费和管理费发票(可能拿收据给我们),这个要怎么入账,全部会计分录要怎么做呢?
老师,我们代收代付很多商户的电费,每个商户都设置科目,付的时候也不是全部付出去,该怎么做分录呢?我们是先收后付,借银行存款,贷,其他应付款-商户明细,因为商户预存我们是收的多付的少,每个商户剩余多少我们不知道,这种情况下付的时候分录要怎么写?
老师好,之前2月收到一笔预收款,然后做了预收的分录。6月的时候又开出去了发票,确定了这笔收入。但是现在说这笔不是合作款,是要作为营业外收入的。我现在已经做了红冲的分录,在银行存款不变的情况下,我还要补什么分录吗?
老师我们收到很多学生的学费,差不多是在两个月内集中收取的,不开票然后我的分录是借银行贷预收,之后这部分预收是要转收入的。然后这部分钱还要支付出去佣金,就是代理费,委托招生一类的,当出了这笔钱的时候,分录要怎么做?
如何使桌面字体变小?
收到老板现金借款,还款 可以从公户还,还是以现金形式还回去
老师,我们1月份的出口报关单,电子税务系统里看不到,但2月份的是能看到的,这是什么情况?
老师,利润表里面的净利润年底期末余额跟科目余额表里面的本年利润最终余额一样吗?
老师我现在在一个个体户做账,之前是放在财务公司了做,他们根本就没做账,交接什么东西都没有,现在我们自己买了金蝶自己做,请问建账的时候期初数怎么填,现在只知道公账上有多少钱,其他数据都没有,我该怎么建账?
增值税及附加税零申报,是不是不用计提
老师您好,请问餐饮制造业,需要核定印花税营业账簿不
老师个人所得税经营所得纳税申报表(A)表在哪里,谢谢
会计问平台的负责人,请给我处理一下,我咨询郭老师的问题,宋生老师每次抢到都不放手,我现在无法咨询郭老师,问题还在咨询中,刚刚又重新提问了一遍,又被宋生老师抢到了,又不放手了
进口货物支付的代理服务费和港杂费记入什么科目
按月吧,按百分比确认收入,因为是全日制学生,而且住校,所以每个月其实还要在交的学费里扣除水电和不定期的学杂费,有点复杂,现在是都放在预收账款里了,而且要是直接确认收入的话,金额太大了,一次收就可能上千万,保不住小规模了
你好1; 那你就 按月来做收入即可 ; 支付出去的这部分 ; 计入 主营业务成本 去
那分录要怎么写?
借主营业务成本 -代理费 ; 主营业务成本- 佣金费贷银行存款
那支出这块有没有办法可以冲一部分预收账款呢?因为挂着金额也挺大的
你好; 不会冲预收账款哈 ; 这个部分是你成本支出的
那要是学生退费呢?
你好; 冲预收账款 ; 之前按月做 的收入就 先不管 ; 除非是全额退款的; 你 之前的收入和预收账款都红冲
好的,就是如果退费,是可以冲预收账款对么,那我到时候直接借预收贷银行可以么
你好1; 是的; 比如是预收了 3-7月的 学费; 学生 一个月都没有学习; 就冲预收账款。 因为你也没有做收入的 ; 如果是预收了 3-7月的学费; 学生学习了 2个月; 做了2个月收入 ;剩下的3个月 就 冲预收账款就可以了。
好的,谢谢老师~
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价