咨询
Q

老师你好!老板有A,B两个公司属于小规模企业,其中一个A物流公司需要开具3%的专票,他让自己名下B公司代开3%的专票。税款当时已经从A公司账上扣款,A公司需要怎么做账?年末需要交个税还是企业所得税啊?

2022-11-21 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-21 16:48

你意思是A公司给物流公司开票了吗  钱谁收了? 你们老板的两个企业都是公司吗 

头像
快账用户2348 追问 2022-11-21 16:55

专票是需要开出去给别的企业的,收到收入是A物流公司收的

头像
快账用户2348 追问 2022-11-21 17:10

钱是A公司收的,工商信息上面两个公司写都是✘✘有限责任公司

头像
齐红老师 解答 2022-11-21 17:17

有限责任公司的话 是企业所得税  不牵扯个税  那就A 公司正常做账   以后不要这么干 如实去做  你们这是典型的虚开发票

头像
快账用户2348 追问 2022-11-21 17:32

虚开发票,我不是很明白?这是真实发生的业务啊,只是开票的不是A是B开。

头像
齐红老师 解答 2022-11-21 17:38

不是这个公司的业务 你给开票就是虚开   金额大一点 坐牢呢 查出来   人有人路  鬼有鬼路  假如你们兄弟两个 你考上大学 你兄弟没有考上 你说反正有一个考上了 这是事实 让你兄弟去上学 你不去了  你觉得可能吗  

头像
快账用户2348 追问 2022-11-21 23:35

好的,明白了,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2022-11-22 04:59

不客气的,麻烦给老师五星好评,谢谢!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你意思是A公司给物流公司开票了吗  钱谁收了? 你们老板的两个企业都是公司吗 
2022-11-21
同学,你好。 该业务应交增值税直接用开出去发票的销项税减去收到发票的进项税相减即可。 因为你题目中没有说明10000元的收入以及支付的5000元是否含税,所以分两种情况给你解答: (1)假定是不含税收入: 则当期应交增值税=10000*6%-5000*3%=450元。 (2)假定是含税收入: 则当期应交增值税=10000/(1%2B6%)*6%-5000/(1%2B3%)*3%=420.41元 麻烦同学帮忙评价一下,你的好评是老师继续做好答疑工作的动力,谢谢。
2020-12-26
您好,1可以的,2是需要。
2022-11-14
同学您好,您的意思AB合并以后就留一家公司是吗,那就相当于是一家公司收购另一家是吗
2021-11-09
您好!因为B公司收了钱,就是应该要开发票的。工作室,其实是可以开发票的。你们不用代扣代缴
2022-03-31
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×