你好; 你是查账的话; 你这个实际开票了30万; 你按 不含税 30万 *征收率计算的
老师,咨询下,定期定额的个体工商户,一个季度开普票不超过45万免税,个人经营所得是不超过30万免税吗?假如超过30万怎么计算缴税的?
个体户是核定征收的,个人经营所得税如何算??这边一季度不超过6万,免税,超过如何算?
个体工商户按定期定额征收个人经营所得,月不超过八万,季度不超过24万免征个人经营所得,这个季度开了30万想问一下个人经营所得应该怎么算,交多少,之前的报表征收率为5%,不超过24万就是0
个体工商户按定期定额征收个人经营所得,月不超过八万,季度不超过24万免征个人经营所得,这个季度开了30万想问一下个人经营所得应该怎么算,交多少,之前的报表征收率为5%,不超过24万就是0
个体按照定期定额核定征收个人经营所得,季度不超过24免征,这个季度超过了24万,按照往期申报表上面列示税率是5%,输入24万以下收入税额都是0,这个季度开超了,开了30万,个人经营所得应该交多少
同一个人在两家公司领工资,两个公司都要申报个人所得税吗
本单位为xx门诊部,物业维修费为物业维修时先购买材料维修后,再到本单位报销,报销发票购买人为物业公司名称,销售方为xx经营部,但本单位付款是给购买方而非销售方请问可否?到财务报销时是否还需提供资料?
老师,劳务派遣发票不带差额征税字样的合格吗
老师我家当时装修花40万当时进入长期待摊费用了,然后每个月摊销,最后一个月摊销完了,都进入管理费用了,是不是啥也不用处理了
买的烟,是不是计入管理费用-业务招待费?
小规模建筑公司,因今年1月份开出了170多万的发票,收到的成本票比较少,电子税务局收到”发票业务“里面的”蓝字发票开具“里面收到了“风险预警:蓝色! 您的行为已经触发开票风险预警机制(蓝色预警),请注意虚开增值税发票风险!“这个要怎么处理呢
老师,员工工资4600一个月,没有扣除项目,5000元也不扣除,他一个月需要多少个税
老师,前期开办费全额扣除吗?
老师,我们以前年度购进的原材料变质清理,进项税额需要转出,分录怎么做
我们公司收到个人在税务局代开的劳务费发票,公司通过啥途径帮他代扣代缴个税呢?
都定期定额了还查账?
你好; 核定; 我写成查账去了。 核定是按照 定额或者不含税开票金额 *征收率计算 ; 如果年应纳税所得额低于100万; 减半缴纳经营所得税
请问计税依据如何算,35万计税依据6000,40万计税依据9000,45万计税依据12000
你好; 你先看征收率是多少; 用 不含税 开票收入*征收率*50%计算 ; 这个各地的 都会 有差异的; 你如果要你当地详细的计算; 你最好是 描述你是哪个地方的%2B具体问题 ; 让 你当地的老师 给你看看; 比如你上海的; 你可以提问 备注下上海当地的经营所得税%2B具体问题; 学堂有着当地的老师就可以 针对性给你回复; 经营所得税本身就是地方税种 ; 所以计算和优惠政策各地有差异的; 比如我这边的计算公式 和你地方计算出来的就是不一样 的 ;不是我说错了。 而是你地方与我这边地方有 政策差异造成的;
打电话咨询税务局辽宁沈阳税务局,说没有地方差异政策,根据五级超额累进税率计算的
你好; 各地计算上还是有差异的 ; 我 这边比如是不超过定额 是按照定额来计算经营所得税的; 你们那边 不超过定额就是免经营所得税的;
我没说你说的是错的,我只是说你没有根据我这个情况去解决这个问题,只是说个大体的通用公式
我是根据我这边的计算 来给你回复的 ; 明显 来看; 是与你那边有差异的; 所以我上面也说了; 你要知道你当地准确的计算方式; 你要备注下你当地地点%2B具体问题 ;让当地的答疑老师 给你看看 ; 具体给你 计算 举例 讲解 ; ( 比如你上海的; 你可以提问 备注下上海当地的经营所得税%2B具体问题; 学堂有着当地的老师就可以 针对性给你回复)