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老师,请问,我这的一般纳税人公司,到2022年12月31日,计提的100万,供应商没给开票过来,是在2023年4月份给开过来计提的这100万的发票,那2023年5月份,汇算清缴,这100万,需要调增吗?

2022-11-20 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-20 09:15

学员你好,2023年4月份给开过来计提的这100万的发票,那2023年5月份,汇算清缴,这100万,不需要调增

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快账用户1734 追问 2022-11-20 09:17

只要是汇算清缴前,开进来,都不用调增,是吗?

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齐红老师 解答 2022-11-20 09:19

是的,只要是汇算清缴前,开进来,都不用调增

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学员你好,2023年4月份给开过来计提的这100万的发票,那2023年5月份,汇算清缴,这100万,不需要调增
2022-11-20
您好,这个的话,是需要调增的,这个是需要的
2024-04-29
学员你好,连续12个月累计计算,本年4月-次年3月累计不超500即可
2023-01-13
您好,可以调减,我们把21年减值的分录红冲回来, 这里就是资产减值损失负,相当于增加利润了,要在会计利润基础上调减,或者我们更正 21年申报表,24年冲回分录的 资产减值损失改为利润分配-未分配利润
2024-09-27
不需要,这个次年汇算清缴之前取得发票都可以税前扣除
2021-03-10
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