借银行存款500 合同资产8000, 贷预收账款, 借预收账款贷主营业务收入、应交税费, 借销售费用贷合同资产。
餐饮店,国庆搞活动,充值会员卡,充值1000送200,那在会计核算上怎么出账?分录怎么做呢
老师,汽车美容店的会员卡,充值500赠100.赠送的这100该怎么做分录?
请教老师:顾客预付充值会员卡,银行卡实收到3000元,促销活动再送给600元,也就是给顾客会员卡充值了3600,这个分录怎么做?等他消费后怎么冲减余额结转收入
老师您好 请问KTV搞活动 办理充值会员卡充值500送8000 这分录怎么做?
老师,你好。会员卡充值1000送500的分录怎么做
老师请问一下,给A公司开票,B公司替A公司付款可以吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师 折扣可不可以用财务费用
你好 可以的 可以的,