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老师,汽车美容店的会员卡,充值500赠100.赠送的这100该怎么做分录?

2020-11-13 20:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-13 20:32

借银行存款500 销售费用100 贷预收账款600

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快账用户8194 追问 2020-11-13 20:35

老师,这个500应该是预收吧。

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快账用户8194 追问 2020-11-13 20:35

顾客消费的时候是洗一次车15元,这个100得分摊吧?

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快账用户8194 追问 2020-11-13 20:36

该怎么做分录?老师

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齐红老师 解答 2020-11-13 20:40

预收600 这个赠送的以后也得做收入的 消费之后借预收账款贷主营业务收入,应交税费

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快账用户8194 追问 2020-11-13 20:42

那个销售费用不就是增加了吗?老师

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齐红老师 解答 2020-11-13 20:42

销售费用增加 贷方呢

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快账用户8194 追问 2020-11-13 20:45

我不太明白,老师

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快账用户8194 追问 2020-11-13 20:45

您帮我讲讲

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齐红老师 解答 2020-11-13 20:47

借银行500 销售费用100 贷预收账款500 能作平了

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快账用户8194 追问 2020-11-13 20:50

老师,那个赠送的100元。可以这样做吗?借;待摊费用100 贷:其他应付款100

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快账用户8194 追问 2020-11-13 20:53

就是这赠送的100元,我不知道怎么做

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齐红老师 解答 2020-11-13 20:54

可以 以后怎么消除

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快账用户8194 追问 2020-11-13 21:00

我看公司以前的账,消除时候写的,借:其他应收款 贷:主营业务收入。我不太理解,所以,老师帮我分析一下,我改怎么入账?

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快账用户8194 追问 2020-11-13 21:00

借:其他应付款。打错字了

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齐红老师 解答 2020-11-13 21:09

待摊费用也得清理 还是得做销售费用

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