借银行存款500 销售费用100 贷预收账款600
请问老师,餐饮业小规模企业会员卡现金充值1000赠送200,怎么做分录?那消费的时候会员卡本金消费100,赠送消费120,这个又怎么做分录?
老师,汽车美容店的会员卡,充值500赠100.赠送的这100该怎么做分录?
老师,汽车美容店会员卡冲500.赠100元。这个赠送的100该怎么做分录?以后顾客消费时怎么消除?
老师,汽车美容店的会员充值卡,满500赠100.顾客买了7张,3500元,店里赠送700元。这个该怎么入账,顾客消费时又该怎么做?
公司去饭店办卡充值500,赠送了100,这次消费350,剩余250,怎么做分录
老师请问一下,给A公司开票,B公司替A公司付款可以吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,这个500应该是预收吧。
顾客消费的时候是洗一次车15元,这个100得分摊吧?
该怎么做分录?老师
预收600 这个赠送的以后也得做收入的 消费之后借预收账款贷主营业务收入,应交税费
那个销售费用不就是增加了吗?老师
销售费用增加 贷方呢
我不太明白,老师
您帮我讲讲
借银行500 销售费用100 贷预收账款500 能作平了
老师,那个赠送的100元。可以这样做吗?借;待摊费用100 贷:其他应付款100
就是这赠送的100元,我不知道怎么做
可以 以后怎么消除
我看公司以前的账,消除时候写的,借:其他应收款 贷:主营业务收入。我不太理解,所以,老师帮我分析一下,我改怎么入账?
借:其他应付款。打错字了
待摊费用也得清理 还是得做销售费用