满500赠100:借;预收账款 销售费用 贷;主营业务收入 应交税费
老师,汽车美容店会员卡冲500.赠100元。这个赠送的100该怎么做分录?以后顾客消费时怎么消除?
老师,汽车美容店的会员充值卡,满500赠100.顾客买了7张,3500元,店里赠送700元。这个该怎么入账,顾客消费时又该怎么做?
请问老师,我们门店有会员储值活动,充300送150,顾客消费的用的有的是赠送的储值,有的是自己的充值金额,充值的时候应该怎么做分录,顾客消费结转收入又是什么分录啊
老师,我们公司是企业咨询公司,给5商家形成联盟,他们各自出一款免费产品,到店体验核销,为了促成成交,我们公司自行从电商平台低价49元采购进一款水杯,打包进这个联盟里,形成一张联盟卡,这个联盟卡售价99,由于其他5家都是以后核销的,所以,现在只有我们公司有成本,对外就是这个联盟卡99元,购买就送价值99元的一个水杯,我是小规模纳税人,购买水杯的时候,公户给平台付款,平台给公司开发票,然后平台按照客户名单,去给他们发送水杯,请问这个怎么做账合适?这个是算我们公司买卖水杯?还是视同销售,赠送水杯?怎么做缴纳的税最少?
企业收到张某投入的一项非专利技术评估价为5万元
你好!我们公司有一个基本账户,但是没有用,用的是另一个账户,基本账户只有一个,那另一个账户是从哪里来?这两个账户都是在同一家银行弄的。还有如果那个基本账户一直不用会有什么影响?
你好!和客人签的合同是FOB价格,发货时客人要求发顺丰,运费到付,所以没有国内运费发票和报关发票,能退税吗
老师,公司24年做了减资未实缴,需要交印花税和其他什么税吗?
资产负债表中的未分配收益与收益分配表中的年末未分配收益为什么不一样
老师你好!我是事业单位(学校)去年一笔银行存款利息被当时做账时为:非财政拨款结余(非财政拨款结余分配)在今年我已支付使用,请问怎么出凭证?谢谢
上年度的银行存款利息被结转为非财政拨款结余分配,在下一年度已支付使用要怎么出凭证?谢谢
债务重组获得确认收益会计分录
每天销售收入每笔都和POS消费单逐步核对好的,但是后台进账或多或少,是啥情况
银行进账少于当日POS机消费
老师,顾客消费的时候怎么做?比如来洗一次车20元,这个20该怎么入账?
借:银行存款 3500 销售费用 700 贷:预收账款 3500%2B700 真正销售:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
老师,我看以前是这样做的,借:银行存款3500 贷:预收账款3500 借:待摊费用 700 贷:其他应付款700
这个顾客消费时怎么做?
真正销售:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
怎么会计入待摊费用呢?待摊费用是指已经支出但应由本期和以后各期分别负担的各项费用,如低值易耗品摊销、一次支出数额较大的财产保险费、排污费、技术转让费、广告费、固定资产经常修理费、预付租入固定资产的租金等。
这是财务总监做的。她这样做的,所以我不理解
可是,顾客一次冲3500,赠送的700,不是应该在每次消费的时候在冲减吗?这样一次冲减在当月?
那这一个月费用不就增加了?
我不认为是待摊费用的。也不会入待摊费用的。 换个角度理解,就是3500元,实际金额是4300元,所以就按照4300元去冲减。
我也不能理解这个待摊,但是,要求是消费时按比例去冲这个费用。不能一次全部冲销掉
难道财务总监做的就一定对么?待摊的定义是什么呢?定义不是那样 非要按照财务总监,就按比例冲销,那不得累死啊
哈哈 ,老师,真好
我按老师要求做
好的。财务可以有自己的想法。假如那种方法很麻烦的话,可以换过一种方法。假如觉得可以的话,请给好评谢谢
必须好评
谢谢同学。财务不仅仅是做账,其他的也需要,财务坐在办公室,所以要多经历才能懂呀
在哪里好评?
您这个问题把我难住了,我也不知道呀
找到了,老师
好的,谢谢你了同学