学员你好,你的问题不完整
实训资料:某白酒生产企业为增值税一般纳税人,适用13%的增值税税率。2019年5月,其发生以下业务: (1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒15吨,开具增值税普通发票,取得含税收人200万元,另收取品牌使用费30万元、包装物租金2万元。 (2)提供8万元的原材料,委托乙企业加工散装药酒1 000千克。收回时向乙企业支付不含增值税的加工费1万元,乙企业已代收代缴消费税。 (3)委托加工药酒收回后,将其中900千克散装药酒加工成瓶装药酒1 800瓶,以每瓶不含税价格100元通过非独立核算门市部销售完毕; 将剩余的100千克散装药酒作为福利分给职工,同类药酒的不含税销售价格为每千克150元。
甲公司是一家白酒生产企业,为增值税一般纳税人,本年3月发生以下业务 (1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒30吨,开具增值税普通发票,取得含税收入3 390000元,另收取品牌使用费678000元、包装物租金452000元。该批粮食白酒已经 发出,上述款项均以银行存款收讫。该批粮食白酒在发出时,其控制权由甲公司转移给 烟酒专卖店,酒的消费税税率为10%,白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克 (1)计算本月甲公司向专卖店销售白酒的应
实训资料:某白酒生产企业为增值税一般纳税人,适用13%的增值税税率。2019年5月,其发生以下业务:(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒15吨,开具增值税普通发票,取得含税收人200万元,另收取品牌使用费30万元、包装物租金2万元。(2)提供8万元的原材料,委托乙企业加工散装药酒1000千克。收回时向乙企业支付不含增值税的加工费1万元,乙企业已代收代缴消费税。(3)委托加工药酒收回后,将其中900千克散装药酒加工成瓶装药酒1800瓶,以每瓶不含税价格100元通过非独立核算门市部销售完毕;将剩余的100千克散装药酒作为福利分给职工,同类药酒的不含税销售价格为每千克150元。会计分录!!!
甲公司是一家白酒生产企业,为增值税一般纳税人,本年3月发生以下业务:(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒30000千克,开具增值税普通发票,取得含税收入3390000元,另收取品牌使用费678000元、包装物租金452000元。该批粮食白酒已经发出,上述款项均以银行存款收讫。该批粮食白酒在发出时,其控制权由甲公司转移给烟酒专卖店。(2)提供150000元的原材料委托乙公司加工散装药酒1000千克,收回时向乙公司支付不含增值税的加工费2000元,并取得乙公司开具的增值税专用发票;乙公司代收代缴消费税,且无同类消费品的价格。甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。(3)委托加工收回后将其中900千克散装药酒继续加工成瓶装药酒1800瓶,以不含税售价每瓶150元通过非独立核算门市部销售完毕,该批粮食白酒已经发出,款项以银行存款收讫,该批粮食白酒在发出时,其控制权由甲公司转移给客户。将剩余100千克散装药酒作为福利分给职工,同类药酒的不含税销售价格为每千克180元,该批粮食白酒已经分给职工且在分给职工时,其控制权由甲公司转移给职工。药酒的消费税税率为10%,白酒的消费税
甲公司是一家白酒生产企业,为增值税一般纳税人,本年3月发生以下业务:(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒30000千克,开具增值税普通发票,取得含税收入3390000元,另收取品牌使用费678000元、包装物租金452000元。该批粮食白酒已经发出,上述款项均以银行存款收讫。该批粮食白酒在发出时,其控制权由甲公司转移给烟酒专卖店。(2)提供150000元的原材料委托乙公司加工散装药酒1000千克,收回时向乙公司支付不含增值税的加工费2000元,并取得乙公司开具的增值税专用发票;乙公司代收代缴消费税,且无同类消费品的价格。甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。(3)委托加工收回后将其中900千克散装药酒继续加工成瓶装药酒1800瓶,以不含税售价每瓶150元通过非独立核算门市部销售完毕,该批粮食白酒已经发出,款项以银行存款收讫,该批粮食白酒在发出时,其控制权由甲公司转移给客户。将剩余100千克散装药酒作为福利分给职工,同类药酒的不含税销售价格为每千克180元,该批粮食白酒已经分给职工且在分给职工时,其控制权由甲公司转移给职工。药酒的消费税税率为10%,白酒的消费税
税务师执业有什么风险吗?
没有发票的固定资产折旧在所得税汇算时是不是应该调增,如果应该调增,这个用不用调账?
销售单未收到货款,怎么入账
老师,你是我公司在辽宁省的A产品的销售代理,给你的不含税价格450元,你把产品卖给B公司含税价460元✖️60吨=27600元,我单位已经给B公司开具27600元,B公司对公付款给我公司27600元,平账。你需要付我公司27600✖️7%=1932元税点钱,我还需要给你返什么钱么?
你好,老师,税务局查账,我们借给一家公司钱,有两三年了,当时没有还,也没有计提利息,税局要求缴纳个税,我们怎么处理好呢
新公司注册完成,营业执照公章开户完成之后做什么
老师!在实际工作中怎么区分合同资产和应收账款的使用?
请问老师,A(境内)投资B(境外),B(境外)已经在境外缴纳企业所得税了分红到A(境内),A(境内)需要缴纳分红税吗?
递延所得税资产的数是5万,那我本身这一年要交100万的所得税,那我利润表所得税费用的数是100+5=105万?还是100-5=95万?
董老师 有问题咨询 您在线吗?
微信扫码加老师开通会员