你好 给你把现金退回来,然后你们在公户支付给他。
老师,你好!我公司是在2016年变成一般纳税人的,现在有一个2011年的工程当时没结算就一直没开发票,现在对方要给结算,需要开发票,我们应该怎么开才对
老师,你好,我想问下,就是我们公司现在已经采购了一批货物,有些有发票,有些是没有发票的,采购的这些货物是准备做学校的一个项目,这个项目现在正在进行中,还没有结束,结束之后我们再给学校开票要钱,那现在我们采购的这些货物,现在要怎么记账
您好,老师,我们是收购猪肉的,收购对象是农户,收购发票是我们公司自己开,现在发现有的已经开票金额超过收购款,现在也没有生意往来了,请问这种应该怎么处理
老师您好,我公司够进材料开的发票,现在税务局说对方是走逃企业,我公司的进项税需要转出,现在又有滞纳金,这样合理吗,有没有税法规定
老师!您好!我公司采购的生产配料是用现金结算的!发票是一年一开!现在累计的金额有八万多!需要开发票!现在对方说这些钱要通过公户走帐!这样才能开发票!我们现在怎么操作?
公司收到一张经济代理服务代订住宿费的发票,怎么做账呢?
你好,老师,小规模纳税人,2023年亏损70万,当年不用交企业所得税,2024年又盈利了17000多元,请问是不是2024年不用交企业所得税,是不是2023年的亏损可以用后续5年来弥补?
该公司为个体,做账时收入,贷,应交税费-应交小规模增值税78元,结转时,借,应交税费-转出未交增值税 78.4元 贷,未交增值税。转出未交的是银行存款扣除的税,因为是季报所以结转金额和做账时应交小规模增值税有误差。请问应交小规模增值税和转出未交增值税如何做分录,平账。
老师好,公司是认缴,实收资本没有,请问公司24年发生的贷款利息可以在汇算清缴时税前扣除吗?
借:应交税费-应交增值税-减免税款,贷:营业外收入 请问小规模什么情况下要用到这笔分录?
公司实收资本需要缴纳印花税,现员工先用现金缴纳了印花税。请问如何做账。
老师房开公司10年前销售房子,1.收到房款未记账未交税,2.收到房款计入预收账款科目,但因没钱未缴税 3.收到房款,计入其他应付款科目未交税,税务局现在发现这些销售的房子未交税要追征税款,上面三种情况那些情况会被定为偷税行为呢?
其他应付款我没有按照重分类取数,只是取数了期末余额,报表上显示得就是负数,如是重分类了就显示其他收款的拦目了。就是担心报表上显示负数,需不需重分类调整?
银行回单备注错误可以吗,比如实际发放1月2月份的工资写成发放1月工资
老师请问一下,办公室购进的烟酒到底能不能入办公费
明白了!谢谢
不用客气,工作愉快。