对的,是的,是这么做的。
因为合作取消,我公司要将上月开出的发票红冲掉 1.对方把做账联还给我,我开红字发票,红字发票的第二联我公司留下 2.对方保留做账联,我开红字发票,红字发票第二联寄给对方 这两个方式二选一吗
老师你好,我们几个月前给小规模开了专票,这个月把专票红冲了,对方也没有抵扣,请问负数发票3联都放在我们(销售方)这边做账嘛?还是说第二,三联给对方,我们留第一联做账?
老师,去年的发票部分红冲,需要让对方把发票联退回给我们销售方吗?还是说我这边红冲发票和蓝字发票开了都寄给对方
价格开高了,跨月后退回重开,需要把第二三联退回来的发票附在冲红的发票后边记账吗?冲红的发票都是自己留着吗?需要盖章吗?
老师,我问你一个问题,要是我发票给开错了,是上个月的,对方入账了,我又把发票联要回来冲红了,给开了正确的发票,需要把冲红的负数发票跟正确的发票都给对方吗?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
那如果对方说原发票已做账,没法给到我们怎么处理?
要去报备,发票丢失。
怎么报备
带着丢失说明公章去你税务局大厅就可以啊。
这样子啊,那专票呢
转票的对方没有认证,需要收回来,认证了不需要收回,对方给你开红字信息表,你们待会开红字发票。
普票的话不管做没做账都要还回来是吗
是的是的,是这么做的。
你好,请问红冲发票是专票的话,开具的红字发票都要给对方嘛
对方认证了就给,没有认证的不需要。