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原公司(现已注销)的固定资产平移到新公司了,在原公司的时候该固定资产已经提完折旧了,就剩残值了,然后按残值的金额开发票给新公司 ,现在新公司账上固定资产的原值就包括这笔带残值的固定资产 ,和我现在新公司的固定资产的原值金额对不上,这个怎么处理?

2022-11-17 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-17 12:06

借,固定资产清理 累计折旧 贷,固定资产 借,营业外支出 贷,固定资产清理 借,固定资产 代。营业外收入

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齐红老师 解答 2022-11-17 12:06

因为你新公司是按照发票金额作为原值,这里原值本身就对不上了呀。

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快账用户5553 追问 2022-11-17 12:08

那是不是不能那么开发票啊,具体应该怎么处理

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齐红老师 解答 2022-11-17 12:10

你这个现在移交给他,你就是按照你的那个残值去进行开票,这个没问题啊,这是正常情况啊,没有说你这种情况他们的原值要一模一样,因为新公司拿到你这个固定资产的时候,它就不可能是按照你最开始的价值来拿的,那必然原值是不一样的。

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快账用户5553 追问 2022-11-17 12:37

那是不是我这个就这么放着,然后等处理这个固定资产的时候再做账务处理?

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齐红老师 解答 2022-11-17 12:40

对了,后面处理的时候在做账就行了。你移交的时候就按照我前面的账务处理就行了。

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