你好,请问你想问的问题具体是?
2)1月2日,销售甲产品给大为公司,数量800件,含税单价2260,款未收;3)1月3日,出纳到银行提取现金用做日常报销,金额为35000元。4)1月6日,杨明出差向财务借款6000元整。5)1月10日,从大为公司采购钢材50吨,单价为990元,增值税率为13%6)1月8日,收到大为公司货款326000元.7)1月8日,以工行存款500元支付财务部办公费。8)1月12日,销售给光华公司库存商品一批,货税款93600元(税率13%)尚收到。9)1月15日,直接购入并交付销售一科使用一台电脑,预计使用年限为5年,原值为12000元,增值税2040,净残值为3%,款转账支票付出,支票号90329,采用“平均年限法”计提折旧。
1.假设某企业2022年1月份发生以下经济业务(不考虑税费)(1)1月1日收回应收销货款10000元存入银行。(2)1月3日用现金350元支付厂部办公用品费。(3)1月4日用银行存款800元支付销售产品发生的广告费。(4)1月1日向银行借入期限为10个月利率为6%的借款,借款金额为200000元,款项已存入银行。(5)6月30日,计提6个月的借款利息。(6)1月5日收到东方公司投入的货币资金300000存入银行,一台设备公允价值为200000元。(7)1月7日生产A产品领用原材料-甲材料10000元,车间一般耗用甲材料30000元,管理部门领用甲材料5000元,销售部门领用甲材料500元。(8)1月10日厂部管理人员李明出差预借差旅费600元,出纳以现金支付。(9)1月12日收到某国华侨捐赠50000元存入银行。(10)1月14日向阳光工厂购进材料6000元,增值税税率为13%,材料尚未入库,款项未付。(11)1月15日以银行存款60000元,偿还到期应付商业汇票。(11)1月16日向红旗工厂购人材料45000元,其中5000元以银行存款支付,
1.假设某企业2022年1月份发生以下经济业务(不考虑税费)(1)1月1日收回应收销货款10000元存入银行。(2)1月3日用现金350元支付厂部办公用品费。(3)1月4日用银行存款800元支付销售产品发生的广告费。(4)1月1日向银行借入期限为10个月利率为6%的借款,借款金额为200000元,款项已存入银行。(5)6月30日,计提6个月的借款利息。(6)1月5日收到东方公司投入的货币资金300000存入银行,一台设备公允价值为200000元。(7)1月7日生产A产品领用原材料-甲材料10000元,车间一般耗用甲材料30000元,管理部门领用甲材料5000元,销售部门领用甲材料500元。(8)1月10日厂部管理人员李明出差预借差旅费600元,出纳以现金支付。(9)1月12日收到某国华侨捐赠50000元存入银行。(10)1月14日向阳光工厂购进材料6000元,增值税税率为13%,材料尚未入库,款项未付。(11)1月15日以银行存款60000元,偿还到期应付商业汇票。(11)1月16日向红旗工厂购人材料45000元,其中5000元以银行存款支付,
某公司为增值税一般纳税人企业,2016年1月份发生以下经济业务:(1).1月2日,向银行借入为期3个月的借款80000元,存入银行。(2)1月3日,向本市某公司购进甲材料10吨,单价为4000元,货款为40000元,货款已用支票支付,材料已验收入库。(3).1月6日,销售部职工王明出差预借差旅费3000元。经审核以现金支付。(4).1月15日,销售商品5吨,单价为6000元,货款已收到存入银行。(5).1月26日,职工王明出差回来报销差旅费2500元,余额退回。要求:根据资料编制会计分录(涉及买卖业务均需考虑增值税)。增值税税率为13%。
32.(15.0分)某公司为增值税一般纳税人企业,2016年1月份发生以下经济业务:(1).1月2日,向银行借入为期3个月的借款80000元,存入银行。(2)1月3日,向本市某公司购进甲材料10吨,单价为4000元,货款为40000元,货款已用支票支付,材料已验收入库。(3).1月6日,销售部职工王明出差预借差旅费3000元。经审核以现金支付。(4).1月15日,销售商品5吨,单价为6000元,货款已收到存入银行。(5).1月26日,职工王明出差回来报销差旅费2500元,余额退回。要求:根据资料编制会计分录(涉及买卖业务均需考虑增值税)。增值税税率为13%。只需答案不需题目
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
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我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
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老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗