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老师,去年有一张进项票现在税务局要求进项税额转出,比如税额是11504元,不含税金额为88495万元,那么所得税要怎么调整呢?

2022-11-16 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-16 17:45

你好,是什么原因?是虚开发票的吗?

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快账用户3958 追问 2022-11-16 17:46

对,上游涉嫌虚开

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齐红老师 解答 2022-11-16 17:49

成本不允许抵扣所得税的,当时你做的是应付账款没有支付吗?如果是的话,借应付账款 借主营业务成本负数 贷、应交税费、应交增值税进项转出。

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齐红老师 解答 2022-11-16 17:50

这是当年的发票的

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快账用户3958 追问 2022-11-16 17:51

去年的发票呢?

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齐红老师 解答 2022-11-16 17:54

把主营业务成本改成以前年度损益调整。

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齐红老师 解答 2022-11-16 17:55

得看下税务局怎么要求的,要求你当月补交还是修改汇算清缴。

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快账用户3958 追问 2022-11-16 17:55

如果把这张票转出来,成本减少,那么我可以不可以认为,我的销售额也相对的减少了呢?因为没有这么多的成本的话,也无法支撑我这么大的销售额??

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快账用户3958 追问 2022-11-16 17:56

税务局要求调整汇算清缴

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齐红老师 解答 2022-11-16 17:57

那你实际有销售吗?你得红冲你的发票才可以红冲你的销售额。

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你好,是什么原因?是虚开发票的吗?
2022-11-16
您好,业务不含税金额:8734488.03减少了利润,我们所得税税率是25%的话,就要交 8734488.03*25%=2183622 1、借:利润分配未分配利润 2183622 贷:以前年度损益调整 2183622 2、借:以前年度损益调整 2183622 贷:应交税费-企业所得税 2183622 3、借:应交税费-企业所得税 2183622 贷:银行存款2183622
2025-03-11
是的,那个进项税也得做进项转出,计入利润分配-未分配利
2024-07-08
你好,你是填写申报表做进项税额转出了吗?
2021-11-25
1.进项税额转出时:借:以前年度损益调整 50 万贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 50 万 2.补交 20 万增值税时:借:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 20 万贷:应交税费—未交增值税 20 万借:应交税费—未交增值税 20 万贷:银行存款 20 万 3.补交 10 万所得税时:借:以前年度损益调整 10 万贷:应交税费—应交所得税 10 万借:应交税费—应交所得税 10 万贷:银行存款 10 万 4.将“以前年度损益调整”科目余额结转到“利润分配—未分配利润”科目(假设不考虑盈余公积):借:利润分配—未分配利润 40 万(50 万 %2B 10 万 - 20 万)贷:以前年度损益调整 40 万
2024-07-16
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