你好,这种的话我们是一些小耗材的话,可以计入周转材料,低值易耗品,然后直接转制造费用里面就可以的,或者说你一步到位直接借制造费用贷银行存款也是可以的。
先锋工厂有两个基本生产车间,生产情况和有关费用如下: 一车间本月投产甲产品50件,本月全部完工入库,发生直接材料费50 000元, 直接工资35 000元,该车间本月发生制造费用32 000元(仅生产一种甲产品); 二车间本月投产乙产品100件、丙产品80件。乙产品本月发生直接材料120 000元,直接工资75 000元;丙产品本月发生直接材料96 000元,直接工资65 000元。该车间本月发生制造费用168 000元(按丙、乙两种的直接工资比例分配于丙、乙两种产品)。乙产品本月完工入库60件、丙产品本月没有完工。计入乙产品成本的各项费用(料、工、费)均按完工产品数量和在产品数量的比例分配。该厂本月销售甲产品20件,乙产品10件。要求计算: 1.完工甲产品总成本= 完工甲产品单位成本= 2.二车间制造费用分配率= 乙产品分摊制造费用= 丙产品分摊制造费用= 3. 乙产品本月生产费用总额= 乙产品生产费用分配率= 完工乙产品总成本= 完工乙产品单位成本= 4.该厂月末在产品成本= 本月进入“库存商品
老师,公司上月刚成立,还没有投入生产,我这个月计提了生产部人员工资,还做了一次摊销的分录,这个月需要把制造费用结转到生产成本科目下吗
工业企业 购买的配件跟开支车间属于制造费用吗?那如果计算成本,我是把当月的费用,摊在当月的车间生产的成品入库吗?还是摊在当月的销售成品了
6.某制造企业生产甲产品,原材料在生产开始时一次投入,在产品按所耗原材料费用计价。本月月初在产品为600件,月初在产品成本为24000元;本月投产甲产品6000件。产品成本项目包括直接材料、燃料与动力、直接人工和制造费用。本月有关资料如下: 以银行存款支付生产车间办公用品费用12000元; 以银行存款支付本月水电费28800元,其中直接用于产品生产27000元,生产车间一般耗用1800元; 摊销年初时一次性支付的一年财产保险费360000元,支付时已作为待摊费用入账;本月应付职工薪酬68400元,其中生产工人54 720元,车间管理人员13 680元;本月生产车间应计提折旧费60000元; 本月生产产品用原材料240 000元,车间一般耗用12000元。 结转本月甲产品完工入库5400件,在产品产量为1200件,结转完工产品成本。要求:(1)编制上述业务的会计分录。 (2)制造完工产品成本和月末在产品成本
4、资料:某企业分两个车间生产甲产品,原材料在生产开始时一次性投入,一车间生产甲半产品,完工后入自制半成品库,二车间从自制半成品库领用甲半成品将其加工成甲产成品,一件甲产成品耗用一件甲半成品。已知月初自制甲半成品库结存甲半成品10件。生产费用在完工产品与在产品之间的分配采用约当产量法。成本计算的其他资料如下表:产量记录(单位:件)项目一车间二车间在产品完工率月初在产品2020本月投产6050本月完工7065月末在产品80%本月费用资料(单位:元)项目月初在产品成本本月发生费用一车间二车一车间二车间直接材料630690直接人工7505098701285制造费用548209640550台计
收到稳岗返还分录怎么写?
收到稳岗返还分录怎么写
老师好我开2800的住宿发票,开头信息都录进去了,到了规格型号,数量不知道该怎么填。
28天制,工资单上是示1800元加上双休不休息120元加上底薪50元,发给我的工资是2076元。这个是怎么算的
对公转帐付款时不小心把交易摘要货款写成了运输费会怎么样?
医生自接出诊费用怎么核算记录
监事就是监事,不是股东吧,股东要有持股比例的才是股东对吗
行政单位收到财政拨付专项债资金200万元,次月将专项债资金转到专项债资金专户,轻问这两笔账财务会计和预算会计如何核算
水电费是上个月12.10交的,水费交了96.8元,电费交了250元,现在水费欠费47.45,电费剩下8.31,宿舍有五个人住了35天一个人住了26天,怎么平摊,计算明细算一下
前股东入资怎么入账,已经不是股东了,入实收资本的话要交印花税的