您好,借:应付账款 贷:其他应付款-老板
老师,你好,我们公司有好几个账套,现在老板到我的建行卡转入1万元,备注费用,内账我这笔款应计入哪个账套里呢?以前是转入一笔款,好几个地方永,一会是招标公司,一会是零星工程 ,以前大部分都是招标的费用,所以计入了招标公司,别的地方再用的话,招标公司的账务处理,借:其他应付款_老板,贷库存现金,别的账套收款,借:库存现金,贷:其他应付款_老板,就是给老板挂往来
老师,发现之前好几爱已经结账的应付账款,其实老板用微信付款了,可以借:应付账款,贷:库存现金吗?有几笔都是几千的,但是有一笔11万,账上挂着应付账款贷方11万,可是老板说以前他微信付款了,
老师,应收账款有一笔挂着好几年了,但是问了老板说之前已经收了现金,那现在怎么调整,直接:借:库存现金,贷:应收账款吗?
老师,刚接手的企业对往来账时,老板说好多已经用现金支付了,几十万,我现在调账调过来,这样的话就挂其他应付款——法人,欠老板几十万了,这样可以吗
老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1 付款后: 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
这笔11万的也可以这样做吗?金额那么大
您好,根据您的业务实质写的分录,放在现金也一样金额很大。
好的,谢谢
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。