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以前年度的账,收到发票时:借:管理费用 1000 贷:库存现金 1000,后来实际付款时做账:其他应付款:1000 贷:银行存款 1000,实际收到发票时,并未用现金支付,这个要怎么去调账呢,涉及到货币资金

2022-11-15 14:24
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-15 14:24

你好,借库存现金贷其他应付款

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你好,借库存现金贷其他应付款
2022-11-15
学员你好,那就计入其他应付款
2022-11-12
去年记账错误,需更正。借管理费用改为借其他应收款,贷银行存款改为贷社保。通过红字冲销原错账,再做正确分录。确保账目准确反映经济业务。
2024-09-24
你好,同学,可以这样做得啊,
2020-12-31
那个直接冲800 200不冲了
2021-08-09
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