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以前没有做账 但是企业所得税缴纳,现在做账发现收入多了或少了,现在要对的上企业所得税申报表上的数字,账务应该怎么处理

2022-11-14 19:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-14 19:32

你好 多的红冲少的补记就可以 

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快账用户3724 追问 2022-11-14 19:33

但是具体不知道哪里多了或少了

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快账用户3724 追问 2022-11-14 19:33

可以挂在哪里吗

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齐红老师 解答 2022-11-14 19:34

你好 这个要先核对收入 情况找到原因才调整的  可以按开票情况统计一下 或者 可以按合同统计一下 

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你好 多的红冲少的补记就可以 
2022-11-14
你好; 补计提就行了。 借以前年度损益调整贷   应交税费-应交企业所得税;  -应交    印花税 ; 这样来处理。  借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
2021-11-25
同学,你好 这笔收入补做进去
2023-04-10
你好,同学。 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费 你这是要按收入处理的。 至于费用,你这是之前已经结转导致。
2020-05-11
您好,可以联系您当地税务机构或者税管员修改申报表,然后按照正确的申报缴纳,账务处理按照真实的发生期间来进行处理。
2023-11-08
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