这个就是要可以退回0.5哦
老师,请问实际操作中,比如像我七月份开了专票,但是我有很多进项票可以抵扣,但是还是交了增值税,前辈说交点税不那么容易被税局查,请问比如我七月开了一张10万的销项票,但是我公司有合计10万的进项票,那我勾选不就刚好全部抵扣完了吗?为什么还要交,抵扣完还怎么交税呢?
请问一般纳税人本期一张专票上开的进项税是一万,本期销项也是一万,如何勾选了是不是这一万都要抵扣了?如果本期我只想抵扣八千,交二千的增值税,要怎么操作呢?
老师您好。现在飞机票和高铁票能够计算抵扣进项税额,那么比如我8月份没有销项,我把机票上的进账先入账"应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额"可以么?到了下个月有需要抵扣销项税再转回"应交税费-应交增值税-进项税额"
你好,我承包公司的建筑项目,比如一千万的施工项目,我交回公司的发票也是一千万,税率抵扣也抵扣够了的情况下,我还缴纳了两个点的预缴税,现在公司还要收我两个点的企税和一个点的个税,我想请问是正常的税收还是公司在乱收我的钱?
老师,假设6月份一般人的销项是60,进项是 65,留底5; 7月份的销项是80,进项是70 如果6月份不申请留抵退税,那7月份增值税是80-70-5=5,附加税是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申请留抵退税,那就是没有留抵了,那7月份增值税是70-60=10,附加税是10*(5%+3%+2%)=1 申请留抵退税还要多交附加税,老师,你看我算的是有啥问题么
老师,员工车辆私车公用了,私车公用协议里面约定,每个月支付这个员工400元租车费用。那请问,这个员工是需要给公司去税局代开财产租赁发票吗?公司要给这个员工每个月代申报财产租赁收入的个税?
个人经营所得税的范围
老师您好,我是一般纳税人监理公司,现在有客户挂靠我们公司,我们扣除税费后,对方给我们开票,开的发票我做劳务成本科目,现在是对方提前把税款给我们转进来了,然后我做了借银行存款,贷其他应付款,然后我收到了成本票,就是现在不知道先收到税款后收到成本票应该怎么做分录呢。
什么是关税?什么时候会产生?可以抵扣吗?
收到的押金和支付的押金,分别是怎么入帐的?
老师,我想咨询下股权占比这个事情,投钱的这个人平时是不干事情的,干事的这个人呢就所有事情都干,只是用着投钱这个人的资源,这种股权哪个该占多?
现在是3月,马上发放2月的工资,是不是在发放2月工资的时候需要扣除3月的社保费
记账会计都干些什么?
24年甲公司向我公司转款300万,当时按照短期借款处理的。现在可不可以调账,把它改成投资款?
如何查询这个公司是中国大陆公司跟国外的那家公司是有关联的
那是要申请退税嘛
这个可以留底以后期间的增值税的
老师,是这样,我是异地的,每次预交的金额都大于应交金额,我是回回都留抵扣嘛?
你可以抵扣其他项目的啊
老师,我全部的项目都是异地的
这个去退的话,比较麻烦哦,税务局可能会查账
是的,退税很麻烦,要查,,但是吧都是异地的,全部都是预交,预交2%,这样也太高了吧
这个是每个地方的规定哦
老师,明白是这样,但是进项票抵扣后也没有交这么多,那都是异地,怎么做才合理避税呢
你的进项税发票都是真实取得的吗
老师,都是真实的,比如我开票税额10万,我收到8万,那我要交2万,但是我预交税款都3万多了,那长久推,我就有很多留抵了,那怎么弄才合适,还都全是异地的
你可以想进项税方面,你不需要这么多进项税,看你的成本取得普票,是不是成本低一些