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老师您好,我是一般纳税人监理公司,现在有客户挂靠我们公司,我们扣除税费后,对方给我们开票,开的发票我做劳务成本科目,现在是对方提前把税款给我们转进来了,然后我做了借银行存款,贷其他应付款,然后我收到了成本票,就是现在不知道先收到税款后收到成本票应该怎么做分录呢。

2025-03-13 23:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-13 23:55

您好,借:银行存款;贷:其他应付款——挂靠方 收到票 借:劳务成本;贷:其他应付款——挂靠方

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您好,借:银行存款;贷:其他应付款——挂靠方 收到票 借:劳务成本;贷:其他应付款——挂靠方
2025-03-13
你好,你们给他交社保吗?
2023-12-06
您好, 这么做是没问题的
2021-04-14
 你好;  你们这个是 按照临时工来考虑的话;  到时要有合理的发票来冲才行的;  你说下这个挂靠是怎么来操作 ;     意思是支付的金额 和你做 劳务成本的金额少结转了吗   
2022-07-25
产生的原因是付少了? 还是计提多了?
2024-11-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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