借应收账款,贷成本费用,进项税额转出。
上个月供应商开错了专用发票,进项税认证了,也转出了,这个月收到红冲发票,怎么做进项税额转出?
老师,我们进项发票已经在上个月认证了,然后这个月让红冲,我红冲了,那我这个月是不是要进项税额转出
老师,进项发票已经认证,然后做了红冲,进项税额也转出去了,这个分录怎么做
已认证的发票红冲了怎么做进项税额转出
库存商品发票红冲,已经认证了,进项税额转出,请问怎么做分录
对于票已经开,但是收入还不能确认,这种在纳税申报时如何处理呢
一辆车,能否和两个公司签协议,发票报销在两家公司报销?谢谢
修理厂能开机油的票吗
请问老师,在月底时生产成本和制造费用都有余额,是不是要先把制造费用结转到生产成本,再把结转的生产成本和本来就有余额的生产成本一起结转到库存商品呢
公司的电费和水费计入哪些科目,公司是加工厂
公司送铜捧来回用的车的油费和铲车柴油费是入哪个科目?并且记入这个科目的哪个明细科目?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不算进去?
暂估入账暂估得多了,回来的发票少怎么做账
老师,固定资产可以不留净残值吗
老师你好,我运输服务部为个体工商户,有多辆运矿泥头车挂靠在名下,主要是代车主开出运输发票,车主每开一次发票就按发票金额的3%支付管理费给我们,其他的费用车主自行负担,请问做经营所得税申报的时候,只按管理费收入作为经营利润申报可以吗?有什么税务风险吗?
先冲红分录,再做这个分录吗
这样不是重复了吗
分路要是红冲了,那就不用做其他的分录。
做账时候:借:主营业务成本10 应交税费进项税1.3 贷:应付账款:11.3 收到负数发票:借:主营业务成本-10 应交税费进项税-1.3 贷:应付账款:-11.3 那然后呢接下来怎么做
然后就在增值税的表二填写进项转出就行了。
进项税额转出不是还要做分录吗
我感觉我这个分录是错的吧?
你好 你这样写分录 也行 借方负数 和贷方进项转出一个意思
你要是不理解 就写我第一个回你的分录 一样