你好; 之前劳保费你计入什么科目的; 好判断科目
老师,你好,我们公司员工离职,要从工资里扣除被褥费300元,当时给员工买被褥时,我计入管理费用—职工福利,请问发工资时,分录怎么做?
老师员工离职社保直接从工资扣除,之前没有计提怎么做分录
老师好,有离职员工之前做账时已经把公司缴纳的社保计提并缴纳,因推迟两月发的工资 现在要从工资里把公司承担的社保部分扣除,分录应该怎么做
我司购买工衣给员工使用,入职未满一年的员工离职时会扣除不难月份的应分摊工衣费用。从购入到扣除的分录应该怎么写呢?
老师,你好!公司的社保都是代员工交了。我之前是这样做分录借:管理费用 贷:应付职工薪酬 社保费 应付职工薪酬 福利费 交费了再做分录平应付职工薪酬。但好多人喊我做错了,请老师指点下。谢谢你!
开票:人工智能*电子服务器,卖的是硬件的,有没有什么税收优惠政策?
不满500万购入的固定资产可以一次折旧,这个有什么条件吗?适用于软件企业(硬件)吗?
图片这个提示啥意思没看明白
我们和厂家拿货,六万送三万,对方正常给我们开发票九万,实际我们才支付了六万,要怎么入账呢
老师,差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000,然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
您好,我们是物流行业,属于2020年受疫情影响困难行业企业,2020年有亏损,2021年有亏损,2022年和2023年都有盈利,为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损,而不是先弥补2020年的亏损
老师只有资产负债表和利润表如何建账呢?
转销无法收回备抵法核算的应收账款,为什么应收账款账面价值不变,贷应收账款,而不是减少应收账款账面价值?请教一下,非常感谢!
老师,我们是贸易型公司,对方来给我们的发票是劳务-打样费,这个怎么做账
境内企业五星红旗船舶,从事国际运输服务,航次是国内装货到国外卸货,或者国外装货到国内卸货,船员工资和船员管理费以美金支付给境外香港的劳务公司(船员都为中国籍)需要帮他们公司代扣代缴吗?需要代扣代缴哪些税,船员的个税需要代扣代缴吗 现在支付,2月 3月劳务费 2月 3月 船员都在船上,船在宁波靠港,4月在宁波装货船舶才开出去马来西亚,这种劳务费是否需要代扣代缴
制造费用劳保费
你好; 借应付职工薪酬-工资 贷制造费用-劳保费
老师我们是一般纳税人,劳务票可以开9个点吗?
是不是包工包料的情况下要开9个点
你好1; 可以的;建筑服务 包工包料可以按9%开票的
要全部都开劳务票可以吗?开劳务票,我们是不是要附上我们的工资表
你好; 除非你选择一般计税; 可以按9% ; 简易计税就得按3%哈; 可以的 工资表和考勤表的
只要把工资表做一部分金额跟发票金额一样把
是的‘ 。保证一致的金额 ’
哦哦,好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价