你好; 你考虑先把之前的 建账了。 根据外账的来建账;然后去 核实往来和其他科目是否是与你实际一致; 考虑写情况说明调整 账务处理
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
往来乱了怎么办?公司做账是先全部作为应收,然后再用银行去冲销应收。由于付款人与开票人不一致,导致有很多应收冲不掉。 现在能不能做一笔分录,找出实际应收账款,将其他的应收,借贷对冲掉。这样行不行? 或者有没有什么其他的办法?
你好,快20年的陈年老账,以前交给代理记账公司做的,现在应收应付账面错乱杂章挂了很多往来,实际上只有几笔,之前他们的会计没有对应发票和收付款冲账,导致应收应付数据越来越多,现在想冲平,有什么好的办法没?
你好,我公司之前记账公司做账,开票,现在把想收回来了,账上挂的应收账款和实际应收账款大很多,但是银行余额都能对上,就是有的项目提前开票,但是账款没有收到,可能挂应收账款了,我现在没办法找出来对应挂账的原因,想一次性给冲了,能这样操作吗?
1月做12月账需要将损益结转为未分配利润,那2月做1月账的时候需要将未分配利润挪过来吗
老师您好,现代服务税目的专票是可以进项抵扣的对吗
老师您好,生活服务税目下的其他生活服务的专票可以抵扣吗
老师您好,生活服务税目下的居民日常服务是不可以进项抵扣的对吗
一般纳税人有期末留底,12月的普票销项税额可以用期末留抵抵扣吗
收到某公司投入不需要安装的设备一台,合同约定为价50,000增值税¥6500已经交付企业使用
餐饮公司,把厨房外包给了一个团队,那个团队应该给我们开什么票,我们应该代扣代缴吗
甲公司为居民企业,主要从事笔记本电脑生产和销售业务。2022年度的经营情况如下:(1)取得笔记本电脑销售收入8000万元,提供专利权的使用权取得收入100万元。(2)确实无法偿付的应付款项6万元。(3)接受乙公司投资,取得投资款5000万元。(4)当年3月因生产经营活动借款300万元,其中向金融企业借款250万元,期限6个月,年利率为6%,向非金融企业丙公司借款50万元,期限6个月,年利率为10%,利息均已支出借方均非甲公司关联方。(5)参加财产保险,按规定向保险公司缴纳保(6)计提坏账准备金10万元。(7)发生合理的会议费50万元。(8)发生非广告性质的赞助支出15万元。(9)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出80万元,直接向某小学捐赠9万元、向贫困王某捐赠2万元。(10)全年利润总额750万元。已知:公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
2025年9月退休可以享受今年的上调整金吗?
1.分录题[资料]甲企业发生以下经济业务:(1)生产A产品领用甲材料2000元,生产B产品领用乙材料3000元。(2)车间耗用领用材料800元,行政办公楼耗用领用材料500元。(3)本月发生水电费:A产品耗用1500元,B产品耗用1000元,车间共同耗用900元,行政办公楼耗用900元,已通过银行转账支付(4)计提机器折旧费,生产车间固定资产折旧2500,行政部门计提1200。(5)计算并提取本月职工工资:生产A产品工人工资28000,B产品工资15000,车间主任工资6000,厂长经理工资10000,销售部门9000。(6)以转账方式发放工资。(7)员工李翠预借差旅费2000元。(8)李翠出差回来,报销差旅费2100元。(9)结转本月的制造费用(按工时比例来分,A产品工作时为1000小时,B产品1000小时)(10)本月生产的产品完工入库,请结转完工入库产品成本。要求:根据以上经济业务,作出相应会计处理。
就是实际不一致,他们换了很多会计,有时候应收挂到了应付,有些一个科目重复入账,还有些收了发票的又挂了预收本来是应该冲之前付款的,时间长了科目也杂乱了,可不可以直接各科目往来冲平了
你好;沿用对方期末数据建账;在去调整 ; 不能对冲哈
已经建账了,是根据他们的期末数据入账了的,现在问题是怎么去调整?又不能对冲
时间长了,找以前的单据有些找不到了,好像除了对冲找不到其它办法了,
你好 1; 不能对冲; 只能去查账 一个个科目怎么错误的; 写情况说明 去 调整
20年的账没有办法全部查明的
你好; 那你账务 报表 数据这些都没有做吗? 让对方给你 明细账和凭证
财务软件他们都换了好几个了,而且之前的账还是手工账,近几年才更新的财务软件 ,只有3年内的明细账这些
你好 1;那你们纸质的 资料应该有留存的; 你要记得你是外账; 你肯定要有依据去调整的
这些我都知道,纸质的10年前肯定也找不到了
你好; 找不到的; 写写情况说明 老板签字; 按老板意思去处理 ; 看怎么来处理 科目; 但是记住不能直接对冲
老板不懂这些的,我不如另一起新账套,烂账不体现在上面就行了,税局万一查说明情况就行了,余额全一起就行了。
你好; 你这样的话; 就会有风险的; 因为你 代账的数据 之前都在税务局 系统报送过; 差异过大可能查账的
只是明显账变动而已,总账数据没变,财务报表报表问也没变,变的二级科目的
你好1; 那你就 看你税务局 会稽查到你们不 ; 如果稽查到了不好说的
我只是把二级科目往来账冲平,并不会冲多冲少,不影响余额,不影响报表,这怎么会稽查到了,只是年头久了账给挂乱套了找不到凭证
你好; 你冲二级科目 ; 这个也会影响 实际业务 与你真实的问题; 并不是说 余额不动就不会有风险的
税务局上门查你明细账的时候发会知道你二级科目有所变动,平常报税的都是总账数据,系统能稽查到?再说确实久了没有凭证了,这个能谅解,你不可能一直让它挂在那。我应收应付总金额没变,只是二级科目纠正,我知道要依据,现在是找不到依据才问的,这个才是问题的关键。
你好 ; 人家会查看你的明细账 和总账以及凭证; 你如果动了数据 对方可能会让你解释的