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上月的发票本月有一张冲红了,蓝字发票已认证,红字发票不做进项转出会如何

2022-11-11 19:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-11 19:58

你好,进项负数发票,是做进项税额负数,而不是进项税额转出,不要搞混了 

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快账用户7220 追问 2022-11-11 20:00

增值税发票综合服务平台不是要做进项转出吗,不做进项转出会如何

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齐红老师 解答 2022-11-11 20:00

你好,进项负数发票,是做进项税额负数,而不是进项税额转出 (请仔细看我回复的每句话)

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快账用户7220 追问 2022-11-11 20:01

勾选认证那里红字发票怎么处理

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齐红老师 解答 2022-11-11 20:02

你好,红字发票不需要勾选。 比如正数进项发票10万,负数进项发票1万,进项发票按9万填写就是了 

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快账用户7220 追问 2022-11-11 20:05

开具红字发票的时候蓝字发票已经全额认证了,红字发票怎么处理

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齐红老师 解答 2022-11-11 20:07

你好,开具的红字发票,直接给到购买方,冲销购买方的进项税额就是了

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你好,进项负数发票,是做进项税额负数,而不是进项税额转出,不要搞混了 
2022-11-11
没什么后果的呀,很正常的
2022-10-12
是的,对的,是这么做的。
2023-12-06
你好,同学,申报增值税的时候,做进项转出即可,这样认证的和账面就会一致了
2023-11-06
1,按这个蓝字发票直接申报填写附表1就可以,这个对应红字发票10月开是申报到所属期10栏,蓝字%2B红字去申报,2 去找专管员说是忘记作废了,这个看可以按减掉之后去申报增值税不,
2020-10-13
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