应纳税所得额,这个是利润总额减去弥补亏损之后的数据。
我的净利润是3732695.12元。请问小微企业的企业所得税优惠政策应纳税所得税额不超过300万元。这个不超过300万不是指我的净利润吧。
老师,企业所得税小微企业,年度应纳税所得额在300万内,指是利润总额在300万内对吧,老师,超过这个额就不算企业所得税小微企业。对吧,老师
请问小微企业的不超过300万是指应纳税所得额还是利润总额呢?
企业所得税优惠政策是不是利润不超过300万的都按照5%?
小微企业的应纳税所得额不超过300万,是指收入-成本-费用之后的净利润吗
支付承包费,承包费是为了经营,这种情况怎么做分录?借预付账款,贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款,这样对吗
老师,老板给员工发现金的工资,可以不做到外账吗?就相当于没有发工资也行吧?主要是账上现金也是负数,但是他工资偏偏发的是现金。
这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
我这个刚好相反,全资子公司,子公司销售服务给母公司,确认不含税收入,母公司确认资产为含税金额,这个要怎么抵消
u列的0是公式的数据,u列下面有8000多行需要填充,怎么一次填充
公司收到货款没有开票,做预收账款,后期几个月内开具发票不会被监控
32岁,女,十年工作经验,中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育,有一个男孩在老家上幼儿园,一线城市有房子 3.已婚已育,老公小孩在一线城市,父母带娃都住一起 4.离异无孩,与父母同住 哪个好找工作些呀?目前找的是财务公司主管/主办
老师,湖南电子税务局,一般纳税人,要更改申报的24年增值税,怎么找到更改入口?
工资不是计入管理费用么?那这个成本怎么填写?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
就是看:应纳税所得额-弥补亏损-研发费用加计扣除-业务招待费福利费等调整的结果对吧
是的是的,是这么做的。