你好 是的 这样是可以的
老师中午好,我想请问您,我们以公司法人名义 挂靠A公司承揽了一个幼儿园的工程 是不是要把这个合同改成与公司签订的呢? 合同是A公司与幼儿园两单位签订的 材料供应商也是与A公司签订了合同 我们把款项转至A公司账户, 材料商直接开发票给A公司 A再付款给材料商, 支付的检测费 人工费有的走A公司支付 有的从我们公司支付 但都是直接开票给A公司,我们该怎么规范呢 是把所有款项转至A公司,由A支付至材料商 还是我们直接支付呢,如果A 公司给我们工程款,我们开票给他做主营业务收入吗?
请问老师,A单位生产月饼,然后送去检测机构进行检测,A单位垫付了检测费8万,然后根据检测结果,再朝月饼馅的供应商收回此款,检测单位的发票开头也开具成供应商的开头,这样操作可以吗?
M公司为增值税一般纳税人,试用增值税税率为13%销售业务逐笔结转成本,2019年m公司发生如下经济活动:(1)5月10日,M公司向n公司销售一批商品,售价为500万元,该批商品实际成本为300万元,m公司给恩公司开具了增值税专用发票合同中规定的现金折扣为,2/10,1/20,N/30,M公司于当日发出商品,m公司估计人公司能够在5月25日之前付款假定计算现金折扣时不考虑增值税(2)5月25日,n公司支付货款(3)6月8日,销售一批商品给l公司开出的增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税税额为13万元,该批商品的成本为50万元,货款已收到(4)7月8日,lo公司收到货后发现质量不符合要求,要求在价格上给予10%的折让m公司检测后,同意ll公司提出的要求m公司已经开具了红字增值税专用发票(5)8月5日,m公司销售原材料收入十万元不含税,成本为八万元,已收到货款,要求根据上述资料,不考虑其他相关因素分析,回答下列问题,答案中的金额用单位用万元表示(1)针对资料括号一到括号五进行会计处理(2)根据资料,1到5计算,应确认的营业收入列出计算过程
(1)2022年12月25日,晋美公司以电汇方向华兴公司汇入代垫的产品运输费用71434.95元,中国工商银行已经入账,公司未收到收账通知,尚未入账。(2)2022年12月21日,在中国工商银行对账单上有编号为2241999号的转账支票划出资金50000元,而公司的银行存款日记账中无此记录。审计人员是在查阅公司支票登记簿时发现此支票存根的,经查证为出纳员私自将款项借与亲友使用,待其归还后直接销账。(3)2022年12月26日,公司送存中国工商银行转账支票一张,系由南方公司开具,面值20000元,华兴公司已按进账单入账,银行尚未入账。(4)根据委托收款凭证,2022年12月31日,中国工商银行代公司支付电费10500元,已从公司存款账户划出,企业未收到付款通知和电力部门开具的发票,因而未入账。实训要求:1.编制华兴公司的银行存款余额调节表。2.华兴公司银行存款业务中存在哪些问题?说明理由,并提出改进建议。3.注册会计师应当如何获取和检查被审计单位的银行存款余额调节表?案例三﹣﹣货币资金的控制测试实训材料:今明会计师事务所的注册会计师2022年1月4日进驻XYZ公司,
老师,我们是进口产品,合同签了外商发货,我们开证行收到单据后会安排付95%的货款(我们做的是铬矿,付95%的货款是根据外商的检测报告来计算,外商也开了临时形式发票,),我们是直接购汇付给外商,没开美元账户,这比预付款我怎么做分录。到港后报关,报关是根据外商的检测报告上的含量,数量,单价来报关,报关后我们缴纳进口增值税和进口保证金。然后进行国检,我们和外商是根据国检来进行最终结算,然后购汇付款。这时实际最终结算的含量,数量,单位单价都不一样和开的临时发票和报关单上的数量金额都不一样,当然外商会跟据我们的最终结算再开一张最终的形式发票。这票进口合同就算完成。从开始到结束我应该怎么做分录。谢谢!
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
但是三流不一致可以吗
说是,支出的货币单位A,发票抬头就得是A
因为这个不是代替支付的吗?
不是给实际签订合同的那一方开发票。不是给代替付款的那一方发票。
虽然是垫付,合同是检测公司与A签订的,A是实际生产月饼的厂家。月饼生产出来必须由A检测,但是A有权向供货商要这笔检测费。所以A做账就写应收账款,也让检测公司把发票直接开给供货商的。
你好 是的 是这样的呢