你好 你这个都需要做到成本里面的 借:工程施工等 90 增值税10 贷:银行存款 100 之后退回91 借:其他应收款 91 贷:工程施工等91
老师,公司做货运代理的,从人民币账户购汇美金付海运费,收到人民币发票,我前期6个月都是做如下分录,购汇:借:银行存款-美金账户,贷:银行存款-人民币账户,付海运费:借:主营业务成本(发票金额),贷:银行存款-美金账户(按发票金额人民币入账),我是不是分录做错了,应该怎么调整
公司是线上书城,主营收入是小说的充值款。假如客户充值100,平台扣10块钱,到银行账户就是90。公司给书城开发票是以提现金额为准,书城不给公司开发票。这个怎么做分录?
5.2016 年 3 月 10 日,开户单位和风公司持无息商业承兑汇票到招商银行北京分行申请办理贴现,该商业承兑汇票于 2016 年 3 月5 日签发并承兑,期限4个月,票面 金额 100 万元,贴现利率 4.5%。付款人开户行在地,2016 年 7 月 8日,招商银行北京分行收到付款人开户行寄来的付款人未付款项通知书及退回的托收凭证、汇票,从贴现申请人和风公司账户收取票款,但和风公司账户只有 60 万元。 要求: (1)编制招商银行北京分行办理贴现的会计分录。 (3)编制招商银行北京分行到期收回票款的会计分录。
建筑公司购票内账分录怎么做,比如金额90、税额10、银行付款100、税点9、退回91到私人账户的会计分录
农产品收购发票计算抵扣进项税金的分录怎么做?比如100收购票税金抵扣了9万,借:原材料100 应交进项税额9 贷:应付账款100,计算抵税的贷方计入什么会计科目?
老师您好2025年的课程下载下来之后,到明年还能听吗?
我们借给别人的借款,建帐起初记在哪里
辅助费用分配,代数分配法,尾插怎么办,
一般纳税人,公司卖掉固定资产-车辆,如何开具发票
我1月15日计提了5000元的工资,4月份才发放,实际只发放了4000元,我这个月在发放后,把多计提的工资冲回1000元,这样的话,冲回的这1000元,就会影响4月份的成本是吧?
老师,我们公司这个月只有进项税,还用结转吗?怎么结转?
资产负债表的长期待摊费用和待摊费用的区别在哪里?
1月报12月下发11月的工资 其他应收款个人部分 应交税费 应交个人所得税 都是11月份的吗 缴纳社保 借其他应收款是11月还是10月的? 不理解都是哪个月的数?
老师,什么情况下会产生下面的分录? 借:其他应收款 贷:在途物资
员工工作4天,发了1000元,未签劳动合同,已劝退,个税是申报劳务报酬吗?
那退回的比如是80呢
借:其他应收款 80 贷:工程施工等80
工程施工上面是90哦
是啊,但是你前面不是说80吗