你好; 1. 会的; 有可能会让你查账的; 因为你这个 金额太大了。
老师好,小规模建筑企业股权转让,因为18-19年企业所得税是核定征收,年度报表是0报的,但实际有做账,累计现在盈利30多万,同事说股权转让要做成亏损,就不用交个税,客户也不会交,可是我如果今年把他补来的成本发票入账做成亏损,就和收入远远不匹配,还会造成汇算清缴时退税的情况,请问会有税务风险吗?
您好老师,我这有一个体户,开业两年多,目前核定征收,之前未开公户,每月开票3万左右,实际营业额30-40万左右,老板听说以后金税四期私户联网,会查个人现金流,想开公户,以后店里现金流走公户,我想询问的是核定征收需要开公户吗?再者如果开了公户后,公户现金流严重大于开票金额,会不会反而带来风险,像这种情况我们应该怎么做更合适?谢谢!
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
老师您好,请问核定月额度3万的个体户,实质销售100多万(报的不开票收入),最后结果会不会令税务局取消核定调成查账征收,因为金四税的原因,想按实际收入报税,但是又怕会被取消核定!
你好 老师 我们个体户 第一季度开了四十多万 因为之前是核定征收 现在被告知开超了 要改为查账征收 这样要交好多好多个税, 最后实在没办法只能交税的时候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少开一些收入票或者不开票 明年汇算清缴的时候把这个季度多交的几万块钱退税退回来
请问3月份账发2月份的工资,个税的申报所属期就是属于3月份对吗?
2025年2月账期,有一笔分录写错了,错把应收票据-A公司写成应收账款-A公司了,具体要怎么红冲调整? 错误的分录是: 借:银行存款-xx银行 财务费用-利息支出 贷:应收账款-A公司
甲方给我们发工资,走的农民工专户。我们要在个税系统上申报个税吧
老师,请问公司除了营业执照(是纳税人识别号),还有企业法人营业执照(公司)(是有效证你号)“吗?两个执照号不同吗?有什么区别吗?
你收入不超过12万不用补个税吗
关联业务往来年度报告申报,有没有这个填写视频呢
上报统计局报表中,审核错误提醒:库存数与本月商品销售额之比较大(大于3)请修改或埴写原因,我们是实际大于3。请问如何写原因
货币资金是怎么算的?
老师好,24年的每个月成本算多了需要修改,还有一笔销售费用要增加几十万,具体账务怎么处理?这些都需要24年税前扣除,小企业准则。谢谢老师
老师,计提和结转增值税以及附加税的分录怎么写啊
那现在很矛盾,怎么样处理比较好呢
你好; 你们 这个100多万是真实的 收入吗 ? 你按实际报; 如果真的是要转; 那也没有办法的
是真实的
现在进项成本票也拿不到
按真实的报了。 避免你有偷漏税风险;先按实际报
那会要交很多税吧,坐标佛山
你好; 是的如果你 超过了定额; 就按实际开票不含税金额*征收率缴纳所得税的;
经营所得核定的征收率显示为5%,那挺厉害的啊!
你好; 是的; 这样 所得税有很高的
好的,感谢老师!请问有最新个税所得税率吗,麻烦发我一下,非常感谢!
就是最新的个体户个税计算方式
你好; 看下附件税率表 ; 个税 =(收入 -成本费用税金)*税率- 扣除数
老师,如果核定的,不计成本费用, 个税 =(收入 -成本费用税金)*税率- 扣除数 ,这个公式还适用吗
你好; 核定就是 开票不含税金额*征收率