您好,需要写会计分录吗?
1、甲公司为一般纳税人,购买材料一批,取得增值税专用发票,价款20000元,增值税2600元,全部款项开出支票通过银行支付 5、甲公司为一般纳税人,购买需要安装的生产用设备一台,取得增值税专用发票,价款50000元,增值税6500元,开出商业汇票56000元予以支付,另通过银行支付安装费10000元,达到预定可使用状态。 10、甲公司因借款产生利息费用1000元,尚未支付
购买需要安装的设备一台,不含税价为9万元,取得增值税专用发票,设备未入库,款项通过银行转账支付,会计分录怎么做?
十堰三星公司2018年9月1日,从长江公司企业购入一项非专利技术的所有权取得增值税专用发票,注明价款12万元,税额7200元,另发生相关交易费用2400元,取得普通发票全部款项均通过银行存款支付,该非专利技术使用年限为10年,2022年1月三星公司因产品更新,将该技术出售给亚信公司取得出售,价款84,800元,含税价假定存入银行要求做下列分录:(1)2018年9月1日,三星公司购入专非利权时 (2)2018年9月1日起,每月摊销非专利技术成本时 (3)2022年1月出售该非专利技术时
2.增值税业务20*2年1月,常州天威电子有限公司发生了下列业务(除特殊说明,以下价格均含税)。(1)5日,公司支付车间生产设备保养费用1130元,取得增值税专用发票1张,用网上银行支付,(2)5日,公司销售给江苏感天电子有限公司机械控制主板600套,型号为12W-10,每套不含税价为400元,开出增值税专用发票1张,同时收取包装押金4000元,开具收款收据1张。款项已收到。(3)6日,公司采购PVC等主板生产原料,转账付款为621500元,取得增值税专用发票1张,原料已入库。支付运费3000元,取得普通发票1张。(4)7日,生产后勤部报销公司汽油费用19210元,以现金支付,取得增值税专用发票1张。(5)8日,公司购入非专利技术,不含税价为120000元,取得增值税专用发票1张,以银行存款支付。(6)10日,出纳取得缴纳20*1年12月增值税162000元的缴款书凭单。(7)11日,公司出售不用设备一台,设备原值为320000元,已计提折旧98000元,按协议价205000元出售,开出增值税普通发票2张。该设备为2018年3月购置。
连着上面的题目(8)12日,公司销售一批通信产品给四川移动公司,合同含税价为1695000元。因批量购买给予九折优惠。公司开出普通发票1张,将折扣额与销售额开在同一张发票上,款项已收。(9)12日,公司销售一批作为材料核算的芯片给长青公司,含税价为235040元,开出增值税专用发票1张。转账支付代垫运费1200元,运费发票由运输公司开具给购买方。款项未收到。(10)13日,购入一批芯片作为原材料入库,含税价为621500元,取得增值税专用发票6张,款项未付。芯片已入库,转账支付运费5450元,取得专用发票1张。(11)15日,将自产的计算机一批用于对新明公司的投资,账面金额为190000元,当期同类产品平均售价为1250000。(12)18日,购入两条生产流水线不含税价为780000元,取得增值税专用发票2张,银行汇票支付。安装时转账支付专用设备安装公司安装费9374元,取得专用发票1张。
老师,年后双休的工作好找吗?今年37岁了,中级,总想找份稳定一点的,无奈总是碰到不好的老板,不知道是不是自己运气不好,这份刚工作半年。老板总是快下班就来安排活,而且公司就三个人,啥福利都没有,过年说有过节费的结果啥都没有,还想我过年期间去公司值班转转,我不想去了,直接回老家过年去了,现在催我回去我当做看不到,年后直接找工作了
企业在计算股权转让所得时不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。为什么这道题目在计算应纳税所得额时扣除了按股权份额计算的留存收益中分配的金额?
当月计算一部分工资8000,次月要发放是时在补提剩下工资35000,申报个税是按43000,这样子要不要去改什么吗
请问老师,税审就是所得税汇算清缴审计吗?
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,大原则是分拆来单独处理的,但承租人满足条件可以选择简化处理,选择简化处理的租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这样理解对吗
老师好,帮看下下图右边那个发票的,有什么用的,没看到会计分录有体现的哦
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,是不是必须要拆分多个租赁合同来单独处理的,又说承租人可以选择简化处理,租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这个简化处理是建立在已经拆分之后的简化还是拆分之前的,没太理清楚他们之间的关系
老师你好,个人所得税申报,是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税,但是我们公司1月20日才发放12月份的工资,这个怎么申报?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?