借银行存款 贷主营业务收入150 应交税费应交增值税销项150*6%
某交通运输业一般纳税人2020年3月提供运输服务,取得含税收入344.1万元期购买汽油不含税价款20万元,支付维修费用10万元(不含税),均取得增值税专用发票算该企业3月增值税应纳税额
甲运输公司为增值税一般纳税人,本年5月取得交通运输收入100万元(不含增值税),取得物流辅助服务收入80万元(不含增值税)。要求:对甲运输公司上述业务进行账务处理。
某运输企业为增值税一般纳税人,2020年1月提供交通运输服务收入100万元(不含增值税),提供物流辅助服务收入50万元(不含增值税)。请编制会计分录
某运输企业为增值税一般纳税人,2020年1月提供交通运输服务收入100万元(不含增值税),提供物流辅助服务收入50万元(不含增值税)。请编制该企业的会计分录
甲公司为增值税的一般纳税人,2021年4月:向乙公司销售货物取得含税收入300万元,交给A运输公司运输,代垫运输费用1.5万元,运费发票已转交给乙公司。另提供物流运输取得含税收入40万元、提供仓储服务取得含税收入15万元。要求:计算上述业务销项税额。2.2023年8月,某运输公司(增值税一般纳税人)为灾区无偿提供运输服务,发生运输服务成本2万元,成本利润率10%,无最近同期提供同类服务的平均价格。当月为A企业提供运输服务,取得含税收入5.5万元。计算该运输公司当月上述业务的销项税额。
我的情况是2025.2月份我把2024.11月12月的个税重新报了在2025.2月补交了11月12月个税602月又交了2025.1月的个税30计提了2024.12月300002025.1月30000工资没发在3月做2月账时如果在2025.2月如果把之前的工资发放了怎写凭证2月份实际交了1月个税30我凭证怎记2024的在2月我补交了60个税我怎记凭证
我的情况是2025.2月份我把2024.11月12月的个税重新报了在2025.2月补交了11月12月个税602月又交了2025.1月的个税30当时计提了2024.12月300002025.1月30000工资没发在3月做2月账时如果在2025.2月如果把之前2024.12.2025.1的工资发放了怎写凭证2月份实际交了1月个税30我凭证怎记2024的在2月我补交了60个税我怎记凭证
a107041表,第八行收入总额填营业收入➕营业外收入吗,还是只填营业收入呀
收到上个月的财务费专票,上月已借:财务费用_手续费,贷:银行存款,现在收到专票怎么记账?
提前预付的安装费,是借其他应收款-安装费 贷:银行存款之类的吗
老师, 请问下, 我们公司有客户欠款, 我们委托律师出面,去跟客户沟通起诉这个事情,发生律师委托费6000元,这个怎么做账务处理呢?
老师,税法上是有哪个法条上提到过,就是固定资产在什么情况下可以两年内折旧完
公司合同\\报关\\收汇几个金额会不一致,1.因为出口许可证上只能报整数,实际合同有小数,匹配到单台金额就变了,总的报关金额和合同金额会不一致。2.在合同履行期间,客户可能会改变产品要求,最终发货金额(报关金额)和合同金额不一致。收汇金额也是有个问题,客户汇款进来,银行扣了手续费,实际到账金额没有那么多。报关金额低于合同好还是高于合同好?
小企业会计准则,25年1月收到发票,实际属于24年成本费用,24年记账借 主营成本 贷:应付暂估,25年如何做账务处理才能算做24年成本,还不需要在26年做25年汇算清缴时调增?
所得税汇算清缴,本年没有收入,招待费是不是不能扣除所得税费用?要调增了?