你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
1、预收远大公司购买产品的价款五万元已存入银行2、向远大公司发出产品,增值税专用发票上注明货款40000元,增值税5200元两题的会计分录
1预收员到公司购买产品的,价款五万元,已存入银行2,向远大公司发出产品增值税专用发票上注明货款四万元,增值税5200元第二题可以这样写吗?借:预收账款——远大公司50000贷:主营业务收入40000应交税费——应交增值税销5200银行存款4800
向远大公司发出产品,增值税专用发票上注明货款40000元,增值税税率13%。余款退回。的会计分录
向远大公司发出产品,增值税专用发票上注明贷款40000元,增值税率百分之13,余款退回
向远大公司发出产品,增值税专用发票上注明货款40000元,增值税税率13%。余款退回。
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?