你好 1,借:银行存款 50000,贷:预收账款 50000 2,借:预收账款 45200 ,贷:主营业务收入40000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)5200
1、预收远大公司购买产品的价款五万元已存入银行2、向远大公司发出产品,增值税专用发票上注明货款40000元,增值税5200元两题的会计分录
1预收员到公司购买产品的,价款五万元,已存入银行2,向远大公司发出产品增值税专用发票上注明货款四万元,增值税5200元第二题可以这样写吗?借:预收账款——远大公司50000贷:主营业务收入40000应交税费——应交增值税销5200银行存款4800
向远大公司发出产品,增值税专用发票上注明货款40000元,增值税税率13%。余款退回。的会计分录
向远大公司发出产品,增值税专用发票上注明贷款40000元,增值税率百分之13,余款退回
向远大公司发出产品,增值税专用发票上注明货款40000元,增值税税率13%。余款退回。
我今天上班时间,帮这个老板算办了一点儿私事吧,老板给我发了一个五一快乐小红包,要不要领呢[笑脸]
请问速达软件安徽省阜阳市联系方式有吗?
老师,国税局5月几号上班?
生产出口企业,原材料都是国内的,什么样的海运费发票不能所得税前扣除,如何区别?
企业本年累计利润总额为负数的情况下,也要计提所得税吗?是不是按照利润总额的金额乘以税率计提递延所得税啊?
生产出口企业,全不是进口原材料的企业,出口发生的海运费,分几种情况处理?如果有海运费发票,是不是意为着就是有卖方负担,可以所得税前扣除,如果按照FOB价出口,是不是不会有海运费的发票?
你好,老师我们公司去年11月份报增值税的时候有收入,但是到了报季度报表的时候忘了填收入金额,怎么办呢?
老师,个体户老板,在另一家公司有工资的收入,但是一年不超过12万,还需要做综合所得汇算清缴么
老师,房产税贷方余额2分钱咋调账,调到哪个科目
残保金汇算清缴要算在A105050应付职工薪酬-工资里面吗
第二题,为啥不可以这样写呢借:预收账款——远大公司50000贷:主营业务收入40000应交税费——应交增值税销5200银行存款4800
你好,因为含税收入45200,所以只需要冲销预收账款45200,而且没有涉及银行存款4800啊