你好; 你 转了成本;没有合理发票 你21年汇算的时候调整了吗
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
初级加工核桃交易税是多少,200吨,
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师就是9月购买的医疗器械出库单是2024年9月份但是发票是2025年1月开的
[视同买断]齐鲁公司,2021年10月8日与甲企业(为增值税一般纳税人)签订代销协议,委托甲企业销售C商品100台、协议价为800元/台,成本520元/台,增值税率为13%。12月1日,收到甲企业开来的代销清单时开具的增值税专用发票上注明:售价80000元,增值税10400元。甲企业实际销售时开具的增值税专用发票上注明:售价92000元,增值税额11960元。12月7日,收到甲企业按合同协议价支付的款项。约定甲企业不能将没有代销出去的商品退回齐鲁公司。
通过以上案例,运用经济学理论知识(例如分配理论),简述印度贫富分化问题的原因,如何解决印度的贫富分化问题,并通过以上分析对我国如何实现共同富裕提出建议。
21年汇算清缴没调
现在年报更正申报
你好; 去 修改20年年报; 把这部分调整 处理 到时看是否补企业所得税
要补所得税,现在我想问的是我的帐要怎么处理
所得税我知道用以前年度损益调整
可是我这无票多转成本的,我账务怎么处理!
借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税; 缴纳:借 应交税费-应交企业所得税; 贷银行存款 ; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
那多转的成本呢,多转的成本不用做分录了么
我多转的成本,减少了20年的利润,所得税补交了,可我的账上利润没变啊,只是年报调整了!
你好; 多的成本之前怎么做的 ;我看看怎么来红冲
借:工程施工—人工费 贷:其他应付款 借:主营业务成本 贷:工程施工-人工费
你好; 上面分录红冲 做 : 借:工程施工—人工费金额负数 贷:其他应付款金额负数 借:以前年度邸损益调整-主营业务成本,金额负数 贷:工程施工-人工费 金额负数
老师你太聪明了,我想了半天,也没想清楚,谢谢,非常感谢!
不客气的; 帮到你就好 ; 满意请给予评价。