你好; 如果你们开错了。 要开免税税率; 就得 红冲发票的; 重新开的
开具的增值税普通发票冲红后重新开具可以变更开票金额吗,因为税率选错了要冲红,重新开可以变金额吗
老师,增值税电子发票开错了,要红冲了,重新开的吗?怎么红冲呢
老师 免税发票开了0税率的发票了,需要红冲重新开具吗?
老师 全电免税发票开了0税率的发票了,需要红冲重新开具吗?
老师 1万全电免税发票开了0税率的发票了,需要红冲重新开具吗?如果不重新开具的话会有罚款吗?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
印花税的买卖合同的计税依据是?
企业年报现金流量表中填的本年累计金额和上年金额是1——12月的数据,还是只看12月的数据
利润总额就是应纳税所得额吗?