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一张今年的成本发票,金额较大(60万),今年没有大的项目匹配做进去。怎么处理比较好?

2022-11-09 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 10:14

你好  收到发 票就要入账的  

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快账用户6223 追问 2022-11-09 10:15

老师怎么入账?目前每月的销售额差不多就十万左右。但是这张成本票是六十万

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齐红老师 解答 2022-11-09 10:22

你好 请说一下具体业务  不然写不出来科目的 

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快账用户6223 追问 2022-11-09 10:26

公司是做安防工程的,目前每月开出的销售发票差不多就10万左右,2022年4月收到的一张成本发票(系统集成服务费)60万。 之前有问会计问的老师,老师说不能成本大于销售额,等有大的销售额时再把这张成本票做进去。 目前11月了,还是没大的销售额,预计要明年(今年因为疫情,本来说好今年要开工的项目预计要推到明年了)。那这张成本发票到时跨年了,咋办,还能继续用吗?

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齐红老师 解答 2022-11-09 10:33

这样  借工程施工合同成本,贷银行等  这样就行的,有收入再结转对应的主营业务成本 

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快账用户6223 追问 2022-11-09 10:56

老师的意思是现在做, 借:工程施工合同成本 贷:应付账款 等有收入了,再结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工合同成本 1、小企业会计准则是用,工程施工合同成本,这个科目吗,还是其他? 2、4月的成本发票,这个月(10月)补做可以吗?

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齐红老师 解答 2022-11-09 11:12

你好是的这样处理对的     1可以  2可以 

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你好  收到发 票就要入账的  
2022-11-09
同学你好 这个成本是什么项目的成本呢 你们是什么行业
2022-11-07
你好 去年5月份预付了装修费,借:预付账款,贷:银行存款 到今年3月刚收到发票,借:长期待摊费用,贷:预付账款
2023-03-04
这个我不建议做以前年度损益调整,我建议反结账补12月账上,取得发票贴之前后面可以,这个对应汇算清缴,我问过税局说年报和季报是可以不一样,所以这个年报按补之后去申报就可以,季报可以不用去变动
2021-02-19
你好,你要补去年,就只能开红字。 不然没办法当去年,只能当今年。
2025-02-05
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