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制造业,一般人,采购原材料,8月对方开了专票并且已认证进项。现发现开错了,需要冲开票。跨月已认证的发票怎么冲红操作? 冲红发票怎么做分录?

2022-11-09 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 10:11

同学,对方已认证,让购买方提交红字信息单,销售方开具红字 发票

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快账用户2156 追问 2022-11-09 10:44

分录怎么 开始做的:借原材料 借应交税费 -待认证进项 贷银行存款; 月底做了结转 : 借应交增值税-进项 贷应交增值税-待认证进项。现在冲红重新开了发票这两个分录要怎么改?

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齐红老师 解答 2022-11-09 10:50

同学两个都红冲,然后写正确的

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同学,对方已认证,让购买方提交红字信息单,销售方开具红字 发票
2022-11-09
同学你好 这个开错了先红冲再重新开就可以了
2022-11-09
你好这个需要对方开红字信息表给你们
2021-04-06
对方公司开具冲红发票,你们在系统开具红字信息申请单
2022-09-07
采购方填写红色信息表,销售方根据这个信息表开红字发给。
2023-11-02
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