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制造业,一般人,采购原材料,8月对方开了专票并且已认证进项。现发现开错了,需要冲开票。财务怎么操作。分录怎么做?

2022-11-09 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 10:03

同学你好 这个开错了先红冲再重新开就可以了

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快账用户1372 追问 2022-11-09 10:08

跨月已认证的 怎么冲红? 冲红后分录该怎么写?

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齐红老师 解答 2022-11-09 10:13

同学你好 购买方申请红字发票信息表 然后销售方下载红字发票信息表然后开红字发票 分录是原分录负数红冲

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快账用户1372 追问 2022-11-09 10:44

分录怎么 开始做的:借原材料 借应交税费 -待认证进项 贷银行存款; 月底做了结转 : 借应交增值税-进项 贷应交增值税-待认证进项。现在冲红重新开了发票这两个分录要怎么改?

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齐红老师 解答 2022-11-09 10:50

同学你好 进项的不用管 借原材料负数 借银行存款 贷进项转出

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相关问题讨论
同学你好 这个开错了先红冲再重新开就可以了
2022-11-09
同学,对方已认证,让购买方提交红字信息单,销售方开具红字 发票
2022-11-09
借库存商品负数 贷银行存款 应交税费应交增值税进项税额转出
2022-12-05
你好,如果偶尔开错了,这一次不需要红冲的,咱后期注意这个问题就可以了,它不影响勾选认证的。
2022-09-24
你好,之后还给你们补蓝字发票吗?
2021-10-30
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