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公司提供一项技术服务11月预收款,12月开发票。我能12月缴纳增值税吗?(合同中约定11月预收款,12月提供服务并开发票)。我问了12366说是收款的时候11月就要缴纳增值税。

2022-11-08 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-08 15:32

你好,学员,这个可以12月份交税的

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快账用户9599 追问 2022-11-08 15:34

要是合同中没有写(11月预收款12月提供服务开发票)也能按照12月缴纳增值税吗

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齐红老师 解答 2022-11-08 15:35

要是合同中没有写(11月预收款12月提供服务开发票)也能按照12月缴纳增值税吗 是的

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你好,学员,这个可以12月份交税的
2022-11-08
合同生效后付多少预付款,服务结束付余款,开票报税
2022-11-08
可以的,可以这么做。
2022-11-08
11月暂估 借原材料 贷应付账款
2022-01-16
你好,小规模的最好不要做无票收入,因为你做了无片收入不好申报。要么你就11月份儿,12月份儿给他开出发票来,确认了收入,然后对方不要跨年的发票的时候,你再红冲再重新开。
2022-12-27
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