咨询
Q

我们在平台上面做销售,平台有时候需要支付服务费,服务费是直接用货款抵掉,剩下的货款再转给我们。那这个货款直接抵用费用,怎么做账

2022-11-08 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-08 14:47

同学你好 借费用科目 贷应收账款

头像
快账用户5444 追问 2022-11-08 14:49

直接贷应收货款,可以吗?这种是不是那种有点类似白条抵库?

头像
齐红老师 解答 2022-11-08 14:50

同学你好 你的应收账款是先要有借方的 这个冲抵了

头像
快账用户5444 追问 2022-11-08 14:51

怎么先有借方?直接抵掉的,没有借方

头像
齐红老师 解答 2022-11-08 14:54

借应收 贷主营业务收入 贷销项 这个没有吗

头像
快账用户5444 追问 2022-11-08 14:55

没有啊,我们是先抵掉,后面才知道有抵费用,才能有这笔。这个在后面

头像
齐红老师 解答 2022-11-08 15:01

同学你好 那你就先做上面的再做收入的

头像
快账用户5444 追问 2022-11-08 15:02

直接做收入抵费用,这种有什么影响吗?还是有什么其他过渡的科目

头像
齐红老师 解答 2022-11-08 15:05

同学你好 这个没什么影响的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 借费用科目 贷应收账款
2022-11-08
借:销售费用 贷:应收账款
2025-01-08
你好 是的。 要让平台开发票给你 。 你在做 :借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借其他货币资金 销售费用 贷应收账款
2021-04-07
您好,那您应当确认10万元收入,3万元做成本费用,
2023-09-14
同学你好 那你开给商家的做收入
2023-06-29
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×