你好 借:待处理财产损益 贷:现金 后面要查明原因,比如是有责任人拿走了 借:其他应收款 贷:待处理财产损益
老师,现金账可以有分吗?我们的现金支付实际上是另外一个账户支付的,支付金额会有小数点,那现金盘点表怎么做呢?
老师,我们公司库存和实际不符,这个月挨个盘库了,账面的规格型号和数量都和实际盘的不投。 我现在调整库存该怎么调整呢。 我只调数量金额不要管吗,是制造企业。
老师您好!库存商品做账面年结的时候有376755;实际盘点363747;差额13008元;这部分怎么调整做分录;其中一个供应商账面应付款年结存2611,实际对账只有411, 差2200 这部分怎么做分录
老师,你好?我想问一下问题,就是我们账套上库存商品数量比实际库存要多,金盘点,里面有一部分是半成品,那我这个调整要怎么调
月底账户上有13870库存现金,实际上盘点只有30元,怎么做调整呢?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
这是以前记错账的,本来就没有这么多现金的,
那么这个你放到营业外支出里面,是前面记账错误了
营业外支出二级明细写现金盘亏吗?
可以的,你这个写现金盘亏是可以的