你好,需要的那你直接在他在当月做就行,借所得税费用 贷应交税费、生产经营所得, 借应交税费、生产经营所得 贷其他应付款,或者是银行存款
个体户交的经营所得款,应该怎么做账,需要计提吗,老师
老师好,我9月份计提了1万块钱的增值税,10月份,已经交税了。由于9月份的税负低,国税让补交9月份的税费,那么12月份我怎么做账呢
老师!个体工商户已经申报了2个季度的零申报了,3月份需要做个人所得税汇算清缴吗?
老师,个体工商户的经营所得税要计提吗?9月份已经交了税 ,做了账,结账了,那要怎么处理。
你好,去年12月份个人所得税已申报扣款但是未计提,已经做了结账了,账务怎么处理
老师,挂靠费用,用哪个科目?
世界五百强央企董事会秘书在公司什么地位级别
老师其他公司给我我们得油卡 然后我加了油作成成本了 但是没有发票我要怎么账务处理呀
老师,商贸业,购进是普票,金额和税额核算一起除以数量的单价对吧
老师,跨年补缴的所得税和滞纳金怎么计提分录呢
老师年终报表格式是什么样的?有模板吗?
我们是门诊部,比如口腔我们不愿意自己开展,就找一个口腔科医生合作,我们只提供场所,合作的人自采购,自己招人干活。病人交费给我们,我们把我们的提成减掉后,让合作科室把发票开过来跟他结算。列:病人补牙100元,我们按30%提走30元,剩下的70元让合作科室开发票过来结算
你好,老师,公司借个人的钱转到公户上需要开个收据吗
老师,厂长的年终奖用哪个科目?管理费用-福利费?管理费用-工资-绩效?
内账就是 在想企业所得税账加上算企业所得税不能入的账就是内账?
重新去反结账吗
不用反结账修改的,你直接在当月计提当月支付就行。
是4-6月份的税,7月交的,前面没计提,现在10月份发现因为没计提,资产表上的应缴税金金额不对。
你好,那就在十月份上补上。
好的,就是补提4-6月个人所得税
对的,是的,是这么做的。