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我司收到一张二联发票先认证,三联未做账,后来对方通知将这发票做红冲,那我这个已认证做了红冲,会计分录要怎么做

2022-11-04 15:38
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齐红老师

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2022-11-04 15:38

你好 做原来负数 分录  

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你好 做原来负数 分录  
2022-11-04
您好,这个是需要将原来的二三联给对方的
2022-08-04
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2020-12-24
复印那张发票就是了哈。只是做账依据,不需要税前扣除了
2023-07-13
红冲,原来抵扣的 借应交税费——进项转出 贷应交税费——进项税
2023-09-18
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