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您好!购买方去年收到一张运费专票已在去年认证过了。今年开了对应发票红冲。会计分录除了做一张红冲还要怎么结转呢?

2021-12-04 12:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-04 12:23

那你今年收到那个负数的时候,直接做红冲就可以了。

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齐红老师 解答 2021-12-04 12:23

不存在其他的处理了,只是这个冲红的你之前抵扣了进项,你在申报的时候要做一个进项税额转出。

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快账用户3685 追问 2021-12-04 12:26

不用做以前年度损益调整吗?

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齐红老师 解答 2021-12-04 12:32

如果说你是小企业准则,不用用这个科目,企业准则的话,涉及到以前年度损益的科目采用这个科目。

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快账用户3685 追问 2021-12-04 12:32

那会计分录怎么做?

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齐红老师 解答 2021-12-04 12:33

你之前的运费放到了哪个科目?你用的是什么准则?

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快账用户3685 追问 2021-12-04 12:35

小企业会计准则的,我运费做销售费用。我今年除了做红字还要做哪些会计分录

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齐红老师 解答 2021-12-04 12:42

你现在直接是借销售费用负数,同时借应交税费负数。

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快账用户3685 追问 2021-12-04 12:44

就是做一张和蓝字一样的会计分录?然后后面不懂怎么做

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齐红老师 解答 2021-12-04 12:54

后面就不用处理呀,你只需要收到负数发票的时候做负数分录就行了。

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快账用户3685 追问 2021-12-04 13:11

其他都不用做吗?

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快账用户3685 追问 2021-12-04 13:12

不用调整企业企业所得税吗?

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齐红老师 解答 2021-12-04 13:34

不用,因为你这个是小企业准则,你直接冲减的是当期的管理费用,所以说不用调整之前的所得税

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快账用户3685 追问 2021-12-04 14:22

那就是做红冲就可以了对吗?

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齐红老师 解答 2021-12-04 14:31

对的,直接红冲之后就可以了,不用做其他了。

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快账用户3685 追问 2021-12-04 14:33

好的,感谢

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齐红老师 解答 2021-12-04 14:37

不客气,祝你工作愉快。

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那你今年收到那个负数的时候,直接做红冲就可以了。
2021-12-04
同学你好 钱退回来了吗 金额多少 是什么会计准则
2024-04-08
同学你好 金额大的不能直接原分录负数红冲 要用以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷应收账款27753.6 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-09-17
同学你好 代开那里查询
2023-05-25
你好,今年收到冲红的发票会计分录是 借:以前年度损益调整—主营业务成本 ,应交税费—应交增值税—进项税额,贷:预付账款
2024-06-19
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