那你今年收到那个负数的时候,直接做红冲就可以了。
老师,我收到2张重复的运费发票,现在已经红冲一张了,我是购买方,我已经勾选认证了,现在已经给对方开红字信息表了,对方把负数发票给我了。图1原来的分录,图2冲的分录,冲的分录我写2个,应该选哪个
您好!购买方去年收到一张运费专票已在去年认证过了。今年开了对应发票红冲。会计分录除了做一张红冲还要怎么结转呢?
老师您好,我们是小规模纳税人,去年在电子税务局上申请代开了一张专票给客户,今年发现客户税号错误,要红冲掉这张专票。今年我就去了税局现场提交资料申请红冲代开的专票,但是已经过去了两个月,想问一下在哪里可以看到这张发票税局有没有帮我红冲掉呢?
老师,我去年收到一张材料专票抵扣了,也结转成本了,今年3月对方说要红冲这张发票,我就开了红字信息表,然后他们又开过来了一张发票,金额,税额一模一样的发票,那这账我要怎么做,而且我申报表里面也进项转出了
2023年2月收到了一张发票已经勾选认证过了。2024年发现这张发票类型开错了,对方公司红字冲红后,重新开了这个发票,需要怎么做账务处理呢?税务又要怎么做呢?要重新勾选认证吗?
不存在其他的处理了,只是这个冲红的你之前抵扣了进项,你在申报的时候要做一个进项税额转出。
不用做以前年度损益调整吗?
如果说你是小企业准则,不用用这个科目,企业准则的话,涉及到以前年度损益的科目采用这个科目。
那会计分录怎么做?
你之前的运费放到了哪个科目?你用的是什么准则?
小企业会计准则的,我运费做销售费用。我今年除了做红字还要做哪些会计分录
你现在直接是借销售费用负数,同时借应交税费负数。
就是做一张和蓝字一样的会计分录?然后后面不懂怎么做
后面就不用处理呀,你只需要收到负数发票的时候做负数分录就行了。
其他都不用做吗?
不用调整企业企业所得税吗?
不用,因为你这个是小企业准则,你直接冲减的是当期的管理费用,所以说不用调整之前的所得税
那就是做红冲就可以了对吗?
对的,直接红冲之后就可以了,不用做其他了。
好的,感谢
不客气,祝你工作愉快。